九月份正常做,然后十月份的时候儿做负数。

7月份是小规模纳税人开具了专票,8月申报时候缴款增值税1000元,可是8月这专票又被红冲没有重新开具,那我9月申报这个1000元就被留底了?那我这个应该如何做账
请问下老师,我9月份刚入了份固定资产,但是10月份的时候这份发票被作废了,对方又重新开了份进来,请问这笔账我该怎么做?
老师,你好,一般纳税人9月份开了专票,10月份又红冲了重新开,我做账的时候,这笔收入我应该做到哪个月啊?
老师:一般纳税人,1月份冲红去年的专票10万元,又重新开了10万元的发票,我该咋做分录
老师,好。我9月10月发票已经入账了,做账了。11月他们红冲,又重新开了。这个账,我怎么做好些,主要牵扯到成本,倒是他们一对一的红冲,又一对一的重新开的发票。
供应链管理公司成立1年不到,一般纳税人,现在要提高开票额度200w,提高后开具的发票不是主营业务,是咨询类发票,这种申请能通过吗?会涉及上门核查吗?
参加公司组织的培训,培训费自己扫二维码先垫付的,发票也是自己付完款自助开的,但不小心开成个人了。要怎么办
请问那位老师比较熟悉林木方面的税务
老师,公司2010年成立的,注册资本600万。实缴0,近几年营收1500万左右,银行贷款600万,这种情况0实缴有风险吗?谢谢老师
想问下税务局申请信息显示未受理是什么意思啊?
甲方的设备49万和乙方的设备10万置换,,乙方银行款出了39万,乙方的设备顶了10万。甲方给乙方开了39万的票,乙方应该咋做账了
你好!上月记账 借:主营业务成本13229 贷:银行存款13229 但实际付款付成13329,导致银行余额不平! 本月收到对方退回的100元.如何调整,分录怎么写?
中级实务和中级经济法应该怎么学习 第一年已经学了一遍 经济法差2分 实务考了45
老师我们是物流企业,承接运输业务,我们公司又走平台运输,然后平台给我们开票,我们给需要我们运输的单位开票,可以吗,业务是真实的,就是不知这样开来开去可以不
申报个税时如果员工这个月只有年终奖,没有工资该怎么申报
10月份红冲以后,又重新开了同样的金额,也就是说10月份的金额是0,还需要做个负数再做个正数吗
对就做个一正一负九月份正数,十月份负数
老师,我的意思是有两个正数,一个负数,9月份正数,10月份一个正数,一个负数,我在9月份入账,10月份不做行不行?
不行,只要你开的发票,就是需要做账的。