你好 正常做收入分录 折旧 记成本
麻烦问下各位老师,我们公司搞设备租赁的,一般纳税人,开票有时候开几百万出去,但是成本票很少,这种账务应该怎么处理?
老师就是租赁行业除了最开始买的时候有成本 后面都是发人工费 这个成本还是不知道怎么算 原来的公司还在 是这种情况,是吊篮租赁公司,买这个设备是一般纳税人那个公司,另外她们又重新成立了一个小规模,用来开票,然后我把这个小规模核定了,因为没有成本票,现在做账就只有开出去的发票,其他什么都没有了 已经有好几个月了,我最近打算把他们家做账 银行流水我也从来没有去拖过[破涕为笑] 那这种怎么弄呢 老师
老师您好,我想咨询一下税务问题,我这个公司收到一个进项票,但是对方公司被列入虚假开票了,我们公司也是风险纳税人了,但是票据我们并没有抵扣,应该怎么去处理?税管员说的把进项票转出,我们都没抵扣怎么转出? 麻烦老师解答一下?谢谢
老师,公司是一般的纳税人且新公司,购入电车300万,要租赁给客户,我们收租金,怎么账务处理?那到时开票给客户的税率是多少,账务处理的时候这些车怎么折旧?
老师 我这边有个建筑公司,是一般纳税人简易征收,项目都是异地,每次开票出去的预交了税,但是每个月做账的时候都缺少成本,做出报表申报的时候就要缴纳很多企业所得税,老师像这种情况,我想咨询一下要怎么处理比较合适
现在公章都有编码嘛,如果执照没有备案刻过公章的情况下,是不是不会知道公章编码是多少
老师好,我想问一下全电发票学习视频在哪里找
1月:累计预扣预缴应纳税所得额=15000-5000-1500-1500=7000(元)。甲公司1月应预扣预缴税额=7000×3%=210(元);2月:累计预扣预缴应纳税所得额=15000×2-5000×2-1500×2-1500×2=14000(元);甲公司2月应预扣预缴税额=14000×3%-210=210(元) 7000的个人所得额对应的3%?
26年中级小然老师会讲课吗
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新成立的小规模,员工垫付的管理费用普票已做账,但是其他应付款需要2个月后公司才付、当月怎么写分录?需要结转费用吗
图书免税账务处理怎么做
外贸出口,以什么时间确认收入? 因为报关单销售提供过来,过了几个月才开出口发票,下一轮开票的时候,可能混几个都有报关出口日期
零申报的企业应该如何建账,以前月度费用,和银行流水应该如何入账
老师 安装固定资产,买了材料没有入账,现在是安装好了一次做入固定资产可以吗 借:固定资产 贷:库存现金
那也不够,之前代账公司做了很多成本暂估,但后期税局查还是不行呀;把固定资产折旧的成本不够
你好 多记的可以红冲 这个是按实际地的
实际的利润很高,现在就想合理得节点税,应该怎么处理
您好。 您好,成本费用多一些,所得税就会少,可以根据企业实际情况处理
亲,现在就是成本低,想怎么处理
你好 成本按实际做 没有也只能这样