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请问一下,外贸企业有出口退税的业务,是如何申报增值税和印花税呀 在10月份已经申报退税了,这个帐务处理是如何做凭证呀

2020-11-13 11:23
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-11-13 12:03

你好,同学。 出口你印花税是按正常购销合同申报处理。 增值税,你先是在退税平台 ,然后电子税务局申报处理。 退税,你直接是 借,其他应收款 贷,应交税费 退税

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快账用户4598 追问 2020-11-13 14:27

出口外贸企业的退税会涉及到所得税的申报吗?我的库存商品需要做预诂入库,还是等货已离岸相当于一进一出,对库存没有影响了,是这样吗,老师

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快账用户4598 追问 2020-11-13 14:27

这个月已申报完退税,且已到帐了

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齐红老师 解答 2020-11-13 14:52

不影响的这个退税只是针对增值税的一个政策。

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你好,同学。 出口你印花税是按正常购销合同申报处理。 增值税,你先是在退税平台 ,然后电子税务局申报处理。 退税,你直接是 借,其他应收款 贷,应交税费 退税
2020-11-13
1.增值税:你有国内销售业务没有?出口退税的征退税率有差异没有? 2.印花税:按购销合同的金额作为计税基础。
2020-11-13
你好好,免税就不需要在出口退税系统申报的,
2021-05-18
你好,先开票确认收入,再申报退税的
2020-08-11
同学你好 你是要视同内销吗
2021-06-21
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