不是,这个是不能为负数,你看截图,可以去参考这个取数

资产负债表中的预收应收和应付预付期末余额栏数据是填写期末余额是取当期发生额?如果只取科目余额,无预付金额,而应付账款出现负数,报表是否正确?
资产负债表里应收应付期末余额均为负值,直接填报负值是否会跳风险提示?填报财务报表中如要改成正值(原账套未用预收预付科目),是否应收负值改成预收正值,应付改预付正值期末余额填报?
3.表述正确的是A.应收账款所属的明细科目期末有借方余额的,在资产负债表预付账款项目内填列B.预收账款科目所属的明细科目期末有借方余额的,应在资产负债表应收账款项目内填列C.应付账款项目所属的明细科目期末有借方余额的,应在资产负债表应付账款项目内以负号填列D.预付账款科目所属的明细账期末有贷方余额的,应在资产负债表应付账款内填例E.预付账款科目所属明细科目期末有借方余额的,应在资产负债表应付账款项目内填列
老师好!资产负债表上预付账款出现负数,是将供应商期末余额表中的预付账款和应付账款的借方余额相加得数作为预付账款填列数,对吗?
资产负债表中应付账款那一栏的数字为啥是应付账款期末贷方余额+预付账款期末贷方余额+预付账款期末借方余额
老师,咱们企业平时报税时有几张表 需要填写 ?表一主表 表二是销项 表三是进项
老师,我是生产企业,25年7月才开始有出口同内销销售,到今年10月止出口同内销销售收入都是5θ0万,合计1000万销售额,初步提交了首单资料但是未审批,这样我今年要交增值税税负吗?
老师,专项扣除22年计提多了18万,然后23到25年发生时冲减,我是不是把22年的报表调增,23到25年调减
公司个人账户收款转到对公账户时记了实收资本,后来税务局查账补交了所有税款,那这部分实收资本需要调账吗?税务局没有指出这部分钱是收入,不是实收资本,太乱了,搞不清楚
老师好请问下我们公司是海运公司:9月份买了一艘二手船,预付500万船款,10月份开始运营,现在船舶发票还没开进来,老板说明年开可以吗
你好老师,我们是运输公司业务招待费比较多还开了专票, 业务招待费可以抵扣吗
老师,比如应付工资100元,社保10元,个税2元,银行付工资88元,请问正确分录是什么
老师您好,请问有生产型企业的成本报表嘛?
请问老师在哪里?电子税务局里面可以打印导出来那个申报过的企业所得税申报表。
投资公司收到分红,之后购买资产,常年没有收入只有固定资产的相关费用正常吗
截图在哪里,没看到
所以我刚说的那样取数是错误的吗?报表已申报,是否有无影响?
你后面年报是对就可以 ,之前季报不对,这个一般影响不大这个我之前问税局回复这个
好的,明白了,谢谢
好,我先回复别的学员了