你好,要对方开劳务费发票,借在建工程,贷银行存款,结转,借固定资产,贷在建工程
我们单位是道路安装护栏的,我们有请安装队伍安装,但是不是每月给安装队伍劳务费,我们是一条路安完付,这种会计分录怎么做
我们是道路安装护栏销售并安装的,我们有请安装队伍安装,但是不是每月给安装队伍劳务费,我们是一条路安完付,这种会计分录怎么做,本来安装的劳务费应该计入主营业务成本的晒。
我们是安装道路护栏的,我们自己没有安装队伍,我们签了一个安装队伍,但是签的整个100多公里,我那个月把安装费摊到了每条路主营业务成本里,请问现在有条路安完了,对方开了劳务发票给我们,我如何入账
我们是道路护栏销售的,我们给别个安装护栏是包工包料,我们自己没有安装队伍,我们签了一个安装队伍帮我们安装,他们是安装完一条路才结算百分之九十,验收完结算剩下的。请问这个安装需不需要结转成本。
老师好,我们是一家制造板材的企业,有时也雇人给往来单位安装板材,也就是说我们提供板材也提供安装服务,但是安装的队伍是我们外找的,现在收到外找的安装队伍一张安装人工费的发票,该如何入账,怎么样做分录
请问:这道题,50-12.7,50是租金,租金减利息啥意思?
旧设备的投资额是变现价值加抵税,如果有每年有维修成本,需要加上么
请问:这道题2350-2200=150.购买时5万交易费不去掉吗
老师个体户经营范围里只有劳务服务,但是偶然接了一个异地建筑工程,开了一张建筑服务劳务费的普票,金额含税70700。外经证也报验了。风险大吗?
刷题做过的题在那里找?
如果这道题,选项有符合资本化支出的,答案能选这个吗?
老师请问为什么答案第二问,是借:所得税费用 2828,贷:应交税费 应交2828 我的做法是 借:所得税费用3006 贷 递延所得税资产178 应交税费应交所得税 2828
逆流交易,母公司认可子公司的减值么
老师,6月申报个税的时候,人事有一部分人的工资没到我这里来,所以,有几个人就漏申报个税了。我申报7月份的可以把6月份工资加起来一起申报吗?还是怎么处理比较合适
2023.12.31账面价值应该是2030?怎么是1800? 题意:应计提230,说明设备有减值,所以2030-230=1800, 1800是可变净值吧?算折旧时,应该是()账面2838-30净残值)的
本来是要计入主营业务成本的,因为我们是包工包料的嘛。但是要一条路全部安装完才结账,这个也计入在建工程?
你好,是的,是这样处理的,
为啥要计入在建工程这个科目呢,没懂
你好,这个你们的项目固定资产,平时结算时还没有完工,暂进计入在建工程,