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情况一:2019年的钱付了费用发票没来,做了,借其他应付款,贷:银行存款,,,2020年11月份,a跨年了,发票来了,应该怎么做账 情况二:未交增值税借方一直有108的余额,年末了,要怎么处理

2020-11-14 07:55
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-11-14 07:57

1.真实业务发生是19年吧,借以前年度损益调整,贷其他应付款,借未分配利润 贷以前年度损益调整 2 需要去查下看啥情况,这个咋来的,

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快账用户9524 追问 2020-11-14 08:42

查了,就是实际缴纳增值税比计提的多了,这是多交的增值税

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齐红老师 解答 2020-11-14 08:42

没有去申请退税或者是抵减后面需要交?

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快账用户9524 追问 2020-11-14 08:44

领导说是就100多,退也麻烦,意思年底把它调掉,我不知道该怎么调?请问老师这需要怎么调账

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齐红老师 解答 2020-11-14 08:46

借营业外支出,贷未交增值税,或者是做借利润分配未分配利润 贷未交增值税,不想影响本年利润做这个后面这个

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