你好! 月末结转后,再填写合计金额。
你好,老师。在手工帐中管理费用多栏式明细账里,我这个2月份本月合计下的过次页的数应该按本月合计填吗,还是按本年累计数填。。
请问老师:明细账里的收入和管理费用月底结账要怎么填写,要合计吗?是合计后结转还是?
管理费用明细账像这个格式,最后结转时和和借方合计就直接用红字表示吗?第一个是我写的,第2和第三张图是在b站上看的
请问,前手在做费用时全部是按照二级科目做的,但是每月末结转时是按一级科目总合计金额结转做的凭证。请问明细账我要怎么做。是按二级科目分别设置明细账,把结转的合计金额拆分登记,还是怎么弄啊。
12月的管理费用明细账结转后本月合计余额和明细都写零?本年累计余额和明细也是零?
老师无票收入,怎么做分录
老师,22年固定资产,中间有一段时间没折旧,刚接的账,请问现在录卡片,填原值还是净值?
董孝彬老师,老师,请问如果私人代付房租45万,可以吗?开票是公司抬头
我在一个跨境电商公司上班,这里没有成本票,所有的货物都死通过pingpong和微信个人支付,这一部分需要做进凭证里吗?没有做的话,会被查到吗?
老师,个人所得税的汇算清缴每个人都需要做吗。
老师,请问一下2022年第三季度缴纳增值税 了,借应交税费未交增值税 贷银行存款 现在贷方有负数,能不能借利润分配未分配 贷应交税费未交增值税平掉?
你好老师 物业管理公司支付的 电梯 高压电维保费、水泵节能费、垃圾清运费 啥的需要交印花税吗
收到代开普通水费发票金额:1657.5,实际支付给个人1486,代扣了171.5的个税……转账付款时还有4.5元的手续费,那这个分录怎么写,
老师你好,对方给我们开票,把运费,补成货物了,怎么弄
老师,同一公司,签了两个不同项目的合同,一个是水电安装,一个是总承包,我是不是应该开两个外经证?
要怎么填写结转?
你好! 可以参考一下格式。