同学,你好,你结转应该是红字体现
管理费用明细账像这个格式,最后结转时和和借方合计就直接用红字表示吗?第一个是我写的,第2和第三张图是在b站上看的
1.某企业生产甲产品,需要经过三个生产步骤,原材料在生产开始时一次性投入, 各步骤在产品完工程度为 50%,各步骤生产费用在完工产品与月末在产品之间的分配采用 约当产量法。该企业有关成本计算资料如表1和表2所示。 表1 产量资料 单位:件 项 目 第一步骤 第二步骤 第三步骤 本月完工产品数量 1 000 2 000 1 600 月末在产品数量 200 400 400 表 2 生产费用资料 单位:元 月初在产品成本 本月发生生产费用 成本项目 第一步骤 第二步骤 第三步骤 第一步骤 第二步骤 第三步骤 450 000 直接材料 15 000 半成品 4 500 8 500 直接人工 20 500 15 000 7 800 560 000 450 000 280 000 制造费用 8 500 6 000 2 500 380 000 250 000 120 000 171 KUAIJ1 成本管理会计 要求: (1)采用综合结转分步法计算各步骤产品成本,并编制各步骤生产成本明细账; (2)根据(1)计算结果进行成本还原。 质材料在生产开始时一次性扒
像这种挂应收回款的,是第三方打给我们的款,是客人在第三方网上订了酒店的房,钱先到第三房,住完房,一个星期后才回到我们账户上,我看之前会计做的账是只有一张记账凭证和银行回单,我问我们主管,不用附其它单了吗,她说叫我写个收据就行了,我有点不明白,这个钱不是已经有回单了,干嘛还要写收据,而且这么大金额的写收据合适吗这个收据应该怎么写呀,我不敢再多问我们主管,怕她骂我[捂脸]
像这种挂应收回款的,是第三方打给我们的款,是客人在第三方网上订了酒店的房,钱先到第三房,住完房,一个星期后才回到我们账户上,我看之前会计做的账是只有一张记账凭证和银行回单,我问我们主管,不用附其它单了吗,她说叫我写个收据就行了,我有点不明白,这个钱不是已经有回单了,干嘛还要写收据,而且这么大金额的写收据合适吗 这个收据应该怎么写呀?
第一张表是明细账。应付职工薪酬,他计提数跟那个发放数。和他科目余额表应付职工薪酬那个数是一致的,但是科日余额表里的管理费用工资对不上明细帐的数呢,但他科目余额表里的管理费用含有计提工资及其他费用等和2022年12月利润表管理费用金额又不一样,搞得我现在都不知道该怎么做了我先填那个年度报表,按他2022年12月利润表填那个利润表上去,他这个数直接就跳到那个汇算清缴这个主表来了所以这些数我都不知道以哪个数来填我就是按明细账来看计提数的,我要是按明细账来填吧,就跟他的利润表数就对不上
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老师请问一下!员工拿张租车的专票报销,金额是400元,实际付款是390元优惠10元。这怎么做账呢?
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老师有个问题,股权登记日如果没有领到本次股利的权利,那它这个计算用不用➕上年股利D0 公式D0*(1+g)/(r-s))+d0
老师现在税务上申报的互联网平台涉税信息是各个平台申报是吧,平台里店铺暂时不用报是吗
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暖暖老师在吗?我们是加工厂,接受订单的时候,有的是委托方带料来纯加工的,有的是把原材料票开给我们,加工后开成品出去的,这两者报价上面有区别吗?
是全部红字就表示可以了吗
就代表结转了余额为0?
最后一排全红字?
同学,你好,对的,红色就是结转了,全部余额就是零了
好的,谢谢
同学你好,不客气的
我现在把它填好了,这个结转下面画一条红线还是2条呀
这个结转下面还得不得写本月合计
老师还在吗
同学,你好,上面没有红色的,在下面要画上下两个红线,中间写本月合计。
本月合计金额怎么写呢
还是用红字吗,还是写0
同学,你好,都是零就只在借方下面写,其他明细不要写了。
就用黑笔在借方合计下面写个0吧?
好的,我知道了,谢谢
同学,你好,理解对的