影响您好: 保税放行是海关没有征税,保留征税权,是不会形成进项的。 除非后续海关对其进行了补征哈

老师。那个 在海关备案并进口料件一批,用于进料加工生产方式生产乙机器,海关保税放行,关税完税价42000元人民币,, 保税放行是什么意思???要交增值税吗??这里会形成可以抵扣的进项税额吗????
某单位因产品质量问题进行部分产品退货,退回部分产品价款为10万元,增值税额13000元,已收到购货方税务机关开具的退货证明单,尚未付款,开出红字增值税专用发票。11.18日,通过民政部门向灾区捐赠本企业自产产品,市场售价(不含税)30000元,实际成本21000元。12.19日,用企业产品对投资者进行分配,该产品市场含税售价为146900元,生产成本为90000元。13.20日,用以旧换新方式向消费者销售产品60万元(已扣除收购旧货支付的款项8万元)。14.21日,外购生产用原材料一批用于在建工程(固定资产建造,但不符合进项抵扣条件),该批原材料实际成本53100元。15.22日,进口原材料一批,海关核定的原材料核定价格为60万元,海关征收的进口关税15万元。原材料验收入库,货款以银行存款支付。16.23日,从小规模纳税人购进原材料35000元,取得税务代开的增值税专用发票,价款33980.58,税额1019.42元,材料验收入库,款项尚未支付。
在海关备案并进口料件一批,用于进料加工方式生产乙机器,关税完税价格42000,,海关保税放行。我想问下,这个42000是什么意思,可以用出口货物离岸价格减去档当期全部进料加工出口货物耗用的保税进口料件这个公式吗
「综合题」某市一家进出口公司为增值税一般纳税人,2019年7月发生以下业务: ①从国外进口高档化妆品一批,该批货物在国外的买价为200万元人民币,由进出口公司支付的购货佣金10万元人民币, 运抵我国海关卸货前发生的运输费为30万元人民币,保险费无法确定。该批货物已报关,取得海关开具的增值税专用缴 款书。 ②从境内某服装公司采购服装一批,增值税专用发票上注明的价款和税金分别为80万元和10.4万元。当月将该批服装全 部出口,离岸价格为150万元人民币。 ③将2017年购置的一处位于市区的房产群出租,取得收入(含增值税)1090万元。 ④在公司所在地购置房产一处,会计上按固定资产核算,取得的增值税专用发票上注明的价款为150万元。 ⑤从境内某公司承租仪器一台,支付租金(含增值税)169.5万元人民币。 ⑥当月将业务购进的化妆品98%销售,取得不含增值税的销售收入300万元,2%作为本公司职工的福利并发放。 「其他相关资料」销售货物、提供有形动产租赁的增值税税率为13%,出口的退税率为13%,不动产租赁的增值税税率为 9%,进口高档护肤品的关税税率为10%,消费税税率为15%,期初留抵税额为0,相关票据均已比对认证。 「要求」根据上述资料,按照下列顺序计算回答问题,如有计算需计算出合计数。 (1)计算业务①应缴纳的进口关税、增值税和消费税。 (2)计算业务②的出口退税额。 (3)计算业务③应缴纳的增值税。 (4)计算业务④当月允许抵扣的进项税额。 (5)计算业务⑤应缴纳的增值税。 (6)计算业务⑥的增值税销项税额。 (7)计算当月允许抵扣的进项税 (8)计算当月合计缴纳的增值税 查看 (9)计算当月应缴纳的城市维护建设税、教育费附加与地方教育附加
目的:练习进料加工的作价加工方式的核算。资料:杭州利达外贸公司为增值税一般纳税企业,以人民币为记账本位币,对外贸交易采用交易日即期汇率折算。该公司2018年12月以进料加工复出口的贸易方式从美国进口料件20000美元,海关减免进口环节的关税和增值税,关税税率20%,增值税税率16%,该批材料当日入库。另外,从国内购进材料30000元(不含税价),材料已入库,款项已付。该外贸企采用作价加工方式,将上述全部材料平价拨给市内的精艺加工厂,加工完成后收回玩具成品不含税价180000元,待货物出口后利达外贸公司再向精艺加工厂支付差额。该批玩具全部出口,出口发票注明价格30000美元。假定所有外汇业务发生日的即期汇率为1美元=6.85元人民币,玩具征税率16%,退税率15%,国内材料退税率10%要求:根据以上资料编制相关会计分录,并计算进料加工复出口货物应退税额。(我和书上问题对了一下,没有错误,确实有两个退税率:一个是退税率15%。一个人国内材料退税率10%)
您好老师,新接了一个个体户,登陆电子税务局提示未设置过密码是不是之前没报过经营所得啊
在酒店中 总说“挂宾客账”是什么意思 怎么做会计分录呢
1、企业所得税汇算清缴职工福利费扣除标准为实发工资*14% 对吗 2、工资薪金指的是"应付职工薪酬—工资"科目当年发生额 对吗
老师 我现在在一家大酒店做收入会计 要进行营业日报表的稽核 就是根据前台当天早上交来的前天的纸质单据和酒店收银系统里面的营业日报表进行核对 找出问题并改正 请问具体怎样发现稽核营业日报表呢 具体方法和步骤是什么呢
物业企业如果选择差额征税,即便收取的9%税率的专票或普票,也要按3%计算应交增值税 不按发票上的税额对吗 比如取得的专票价税合计金额8000 那么计算抵扣的增值税额为8000/(1+3%)*3% 对吗
物业企业如果选择差额征税,即便收取的9%税率的专票或普票,也要按3%计算应交增值税 不按发票上的税额对吗 比如取得的专票价税合计金额8000 那么计算抵扣的增值税额为8000/(1+3%)*3% 对吗
酒店(一般纳税人)会计从批发零售商那里取得增值税普通免税的发票 能抵扣进项税额吗
请问香肠发票项目怎么开
你好,老师,非盈利社会团体账务处理在中级的哪个部分有详细讲解?
请问老师,我们公司是做刹车片的,料工费分配到入库产品中,选择哪一种分配方式比较合理?