学员您好,您的问题解答如下:可以退的。向海关申请退即可。账务处理做相反冲回即可。 借:银行存款 应交税费–应交增值税(进项税额)红字 贷:库存商品 祝您学习愉快!

请问假如我进口的时候支付商品90元,进口关税10元,进口增值税13元,过一段时间退货的话,进口关税跟进口增值税可以退给我吗?该怎么做账?
某市一家进出口公司为增值税一般纳税人2019年7月发生以下业务(1)进口轻型商务客车2辆用于公司经营,国外买价折合人民币合计800000元,运抵我国入关地前支付的运费折合人民币60000元、保险费折合人民币30000元;入关后运抵企业所在地,取得运输公司开具的增值税专用发票,注明运费10000元,税额1100元。(2)从国外进口中档护肤品一批,该批货物在国外的买价为200万元人民币,由进出口公司支付的购货佣金10万元人民币,运抵我国海关卸货前发生的运输费为30万元人民币保险费无法确定。该批货物已报关,取得海关开具的增值税专用缴款书。(假设轻型商务客车关税税率20%消费税税率5%;中档护肤品关税税率10%)(本题20分)(1)计算进口轻型商务客车应缴纳的进口关税、进口环节增值税和消费税。(②)计算进口护肤品应缴纳的进口关税、进口环节增值税,
企业从国外进口一批需要交纳消费税的商品,己知该商品关税完税价格为540000元,按规定应缴纳关税108000元,“海关进口消费税专用缴款书注明的消费税为72000元、“海关进口增值税专用缴款书”注明的增值税为93600元。进口商品已验收入库,全部货款和税款已用银行存款支付。假定进口的应税消费品的消费税税率为10%、增值税率为13%。下列分录正确的是()。A借:库存商品720000B借:应交税费—应交增值税(进项税额)93600
郭老师,您好,请问进口关税、进口增值税怎样计算?比如我们需要付货款10万,关税税率12%,关税=10万*12%=12000,对吗您看?进口增值税=(10万+12000)*13%=14560,也就是如果货款10万,加上税,一共10万+12000+14560=126560元,对吗?
请问一下我们公司进口了一批货,进口关税50万,进口增值税80元,我们公司目前没有那么支付关税和增值税,跟货代这边商量好了,由货代先代垫支付这些关税和增值税,我们有钱就还回去他们货代之前帮我们垫付的50关税+80增值税=130万元,这样子的操作是可以的吗?还是进口货物的关税和增值税必须是有本公司来交增值税和关税的呢?
京东买的日用品误开成公司抬头的,是电子普通发票,然后换开成抬头是个人的了,对公司有什么影响?
我们是做贸易和工程的,之前我们购进了很多玻璃,上游公司一直开票时货物一直有型号的,我入账的时候库存也带型号了,但是吧最近上游开票的时候没有型号了,但是对账单上面和以前一样是有型号的(都是一种货),那这一批货我们是要卖出去的,那我开票的时候是开有型号的还是,跟上游保持一致开票也不开型号的呢
老师好,我有一家公司股权转让,但是前面的会计把数据填写错了,我们在股权转让的时候把数据更正了,现在税局带出风险了,让写一个情况说明,我应该怎么写
老师,仓库管理人员工资是计入管理费用吗,我记得有个啥说要计制造费用的
老师,一般纳税人委托管理税率是是6%吗?
大学开出的,财政部监制的 行政事业单位资金往来结算票据可以税前扣除吗(企业所得税)
老师,公司这边的东西是合香珠,合香粉,请问一般纳税人税点是多少?什么类目?能否开成9%的票?
问题如下,请分条列明,谢谢老师: 1,2016年12月开具的发票如何查验真伪。 2,2016年12月份补交购置商铺的差额,开具的发票可以今年入账吗? 3、当时补交差额款项现在不确定是否已经打到开发商账户,若是没有打款的话开发商会开具出来发票吗? 综上问题是目前我购置的商铺尚未办理权证,现在追着开发商补开面积差额的款项发票,但是已经在2016年开发商开具了,但是开发商没有给我,现在因办理权证,开发商拿出来了2016年12月份的发票,怎么判断是否已经打款,和发票真伪,若是真发票,现在怎么入账?
初级职称需要进行哪些继续教育
营业执照下来了,流通许可证没有下来,是否需要办理税务登记