你好; 你这个约定的时候 是你们来扣除税费 ; 是的; 应该是你们公司去代扣的

老师下午好,我们公司是做代理进口的,是这样的,我们进口报关模式报关单是单抬头进来的,对客户我们会额外收取代理费,清关费。发票开具货值、进口关税、代理费清关费~代理费和清关费能单独开服务票6%么?还是必须加进货值和关税、进口增值税一起开13%
请问一下我们公司进口了一批货,进口关税50万,进口增值税80元,我们公司目前没有那么支付关税和增值税,跟货代这边商量好了,由货代先代垫支付这些关税和增值税,我们有钱就还回去他们货代之前帮我们垫付的50关税+80增值税=130万元,这样子的操作是可以的吗?还是进口货物的关税和增值税必须是有本公司来交增值税和关税的呢?
请问一下,我们公司是做进出口贸易的,现在我们公司没有那么多钱支付关税和进口增值税,我们公司跟货代公司很要好,双方协商我们公司进口这批货的关税20万和进口增值税80万,先由货代公司帮我们代垫付这100万的税费,等到我们公司把这批货卖了,公司在把这100万的付给货代公司,请问这样的操作可以吗?
我公司委托海口公司进口一批货物关税和增值税需要我们交,我们委托的也有货代,交款的时候我们怎么交,是在电子税务局签了三方协议扣款吗?是不是需要把电子税务局密码告诉货代公司清关的。
我们卖货给A客户一批货物价值10万元。 A客户出口给B国。 现在是发生了出口退货,以我们公司的名义进口进回来了。进口发生了进口关税4500元,进口增值税9800元, 货代代理费3500元,陆运费1300元, 代理费2000美元,(关税增值税货代费用都是我们支付的)我们和A公司之间的这个费用怎么算?
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗
那么货代公司帮我们代付了这笔货物的进口增值税和关税是不可以的吗?
你好; 代付的话; 你们要有代付协议哈 ; 有协议 证明 可以的
老师,那么假如,我们公司买这批货目前没有钱交50万进口关税+80万进口增值税=130万元,由我们母公司贷垫付给货代公司,又货代公司帮我支付这批货50万进口关税+80万进口增值税了呢?我们以后再付钱给母公司可以的吗?
你好; 可以的;确实没有钱; 可以这样的;
拿吗我们公司的母公司是外国的企业呢?我们能支付给国外母公司这笔代垫的关税和增值税给国外母公司吗
你好1; 如果确实是代付了。 是可以的
但是银行这边说不可以支付,因为这不符合外汇管理支付的范围
你好; 那如果这样的话; 你最好是你们自己公司代扣的;