你这里图二是正常的数据,然后出现一些情况要修改。 我将修改的数据给你,你在原有基础 上调整一下,就是填写在图三的数据。 进项税额转出增加 4000*18*17% 消费税视同销售4000*24*620/998*220 销项税额增加150000*17%
小规模纳税人 专票10万开一个点 另10万专票开三个点 又开了20万普票 增值税怎么交?
请问农村合作社企业所得税是免税的,A107040那个减免所得税额怎么填?是填0还是填总收入
第三问 这个为什么是违反的 上市公司这个地方和上市实体有什么不同吗 其他项目合伙人 检查周期是四年没错吧
发票验证平台查发票,只有日期,发票代码,和发票号,能查出来吗,不知道金额
开票 拖车施救费,需要缴纳印花税吗?核定那个税目
这道题的答案应该错了吧,麻烦把正确答案回复一下,谢谢
你好老师,一个法人,一个股东,股份平分可行
公司的业务,先收钱,再开票,分录是怎样的
卖了原材料,开票做销售,借应收账款,贷其他业务收入,销项税额,现在要结转原材料成本,应该怎么做
负债表应付工资有正数怎么回事,怎么调整
下面的审计说明和调整分录,老师你可以具体写一下吗
具体应该怎么调整呢
说明,你可以 员工福利部分,不可抵扣进项。 员工福利部分,消费税视同销售。 少计销售收入,调增增值税销项税额。 借,X费用,福利费 贷,应交税费 进项税额转出 借,税金及附加 贷,应交税费 消费税 借,主宫业务收入 贷,应交税费 增值税 销项
这些分录的金额对应的就是上面调整出来的金额吗
是的, 你计算金额 ,带上来
好,那我试试
嗯嗯,你按这个思路处理
老师,这个表我还是不会填列,您能填一次给我看看吗?还有就是您前面说的那个消费税视同销售这一项的数据填在那个表格里的哪一栏里?
你可以把这个数据填上去,我给你检查。
老师您前面说的那个消费税视同销售这一项的数据填在那个表格里的哪一栏里?
老师您看看是不是这样