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某机械厂(增值税一般纳税人)2019年10月份发生以下业务: (1)外购钢材支付价款1万元,取得增值税专用发票; (2)外购钢材支付运费5万元,取得运费专用发票; (3)销售车床不含税价55万元; (4)销售车床含税价39万元; (5)将自产的车床对外赠送给某单位,无同类价,该批车床的生产成本为10万元,成本利润率10%。 1.请计算该机械厂10月份的销项税额。 2.请计算该机械厂10月份可以抵扣的进项税额。 3.请计算该机械厂10月份增值税的应纳税额。
某机械厂(增值税一-般纳税人) 8月发生以下业务: (1)外购钢材支付税金5万元,按规定可以抵扣进项税额。 (2)从商业小规模纳税人处购进低值易耗品,支付价款2万元,取得普通发票。 (3)采用托收承付方式销售车床的含税价格为50万元。货已发出,并办妥托收手续。 (4)采用直销方式销售车床的含税价格为60万元。 要求:请计算该厂8月应缴纳的增值税税额。(增值税税率为13%)
某机械厂(增值税一般纳税人)8月发生以下业务:(1)外购钢材支付税金5万元,按规定可以抵扣进项税额(2)从商业小规模纳税人处购进低值易耗品,支付价款2万元,取得普通发票。3)采用托收承付方式销售车床的含税价格为50万元。货己发出,并办妥托收手续。(4)采用直销方式销售车床的含税价格为60万元。要求:请计算该厂8月应缴纳的增值税税额。(增值税税率为13%%)
某汽车厂为增值税一般纳税人,2019年9月份主要业务情况如下: 1.销售给汽贸公司A型小客车500辆,8万元/辆(不含税), 2.销售给某使用单位B型小客车10辆,单价为7.8万元(价税合计); 3.该汽车厂对外捐赠A型小客车3辆; 4.外购钢材支付货款760万元,已取得增值税专用发票; 5.外购机床1台,价值25万元,取得的增值税专用发票 ; 6.将自产的A型小客车一辆用于厂部管理部门使用; 7.上月外购汽车轮胎成本2万元,由于管理不善被盗; (小客车消费税税率为5%)。 根据上述资料,计算分析该企业应纳的增值税、消费税
某机床厂为增值税一般人,2019年9月发生以下业务:1购进一台新设备,取得增值税专用发票,注明金额50万,增值税605万。又支付运输公司运费,取得增值税专用发票,注明增值税540元;2本月将一台新机床赠送客户,该机床无同类市场价格。但生产成本为50万元;(成本利润率为10%)3本月销售机床,取得销售额300万(不含税);4因客户未退回包装物,所以没收押金1130元。请计算当月应纳的增值税。
老师,我有一个问题,晕了,就是我们不是基本上一个月要从公司的公户里取备用金出来吗?取到了一个股东办的一个银行卡,给取名叫出纳卡的里面,这个出纳卡都是用来每天付各种费用,有的,有发票,有的没有,我做账,不管有没有发票的我都做了费用,我做的是内账,还有一个外账会计,我们三个股东呢?有三个公司,那我做内账,把备用金花费的钱,我都做了费用,然后外账会计有发票的或者说,没有发票的,她如果都做了,那么,最后,假设到了一年,股东要分红,是按哪个分红呢?我这点想不明白了,我的意识是说,她那里也把钱用掉了,减去了,我也减去了,那不重复了吗?
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请问:失能人员补贴款,现在老板虚报费用每月都有2万多元,人员多了虚报费用就多,现在会计怎么自保,2025年1月份才开始这样做的,
老师,我有一个问题,晕了,就是我们不是基本上一个月要从公司的公户里取备用金出来吗?取到了一个股东办的一个银行卡,给取名叫出纳卡的里面,这个出纳卡都是用来每天付各种费用,有的,有发票,有的没有,我做账,不管有没有发票的我都做了费用,我做的是内账,还有一个外账会计,我们三个股东呢?有三个公司,那我做内账,把备用金花费的钱,我都做了费用,然后外账会计有发票的或者说,没有发票的,她如果都做了,那么,最后,假设到了一年,股东要分红,是按哪个分红呢?我这点想不明白了,我的意识是说,她那里也把钱用掉了,减去了,我也减去了,那不重复了吗?
想问一下老师,关于云仓公司的账务处理,就是有快递收发和包材的使用,比如,购买了10个包材,花了200元,然后卖掉了7个,收到100元,请问账务处理应该怎么做呀?
老师你好!导地预缴一般纳税人填报增值税是填报含税数据还是填写不含税收入,老师指导一下,是建筑工程,怎样操作
老师请教一下,个人出售黄金需要缴税吗
老师你好!我公司2024年12月出口一笔货物,在2025年9月份申报出口退税,请问,会不会存在税务风险?谢谢!
我是债权人,看到债务公司要求注册资本金减资,作为债权人应该怎么做?
应纳税暂时性差异不是当期调减吗?为什么还要加?
1.销项税额=55*13%+39/(1+13%)*13%+10*(1+10%)*13%=13.07 2.可以抵扣的进项税额=1*13%+5*9%=0.58 3.应纳税额=13.07-0.58=12.49
销项税额和进项税额没看懂式子
113%那是什么啊
您可以把销项税额和进项税额的那个答案重写一下吗?
那是39除以(1加13%),就是做价税分离。
可以看下这个图片。刚才打字的时候在我这还是正常的,不知道传上去怎么变成那样了