你好,同学。正在为你解答。
某机械厂(增值税一般纳税人)2019年10月份发生以下业务: (1)外购钢材支付价款1万元,取得增值税专用发票; (2)外购钢材支付运费5万元,取得运费专用发票; (3)销售车床不含税价55万元; (4)销售车床含税价39万元; (5)将自产的车床对外赠送给某单位,无同类价,该批车床的生产成本为10万元,成本利润率10%。 1.请计算该机械厂10月份的销项税额。 2.请计算该机械厂10月份可以抵扣的进项税额。 3.请计算该机械厂10月份增值税的应纳税额。
某机械厂(增值税一-般纳税人) 8月发生以下业务: (1)外购钢材支付税金5万元,按规定可以抵扣进项税额。 (2)从商业小规模纳税人处购进低值易耗品,支付价款2万元,取得普通发票。 (3)采用托收承付方式销售车床的含税价格为50万元。货已发出,并办妥托收手续。 (4)采用直销方式销售车床的含税价格为60万元。 要求:请计算该厂8月应缴纳的增值税税额。(增值税税率为13%)
某机械厂(增值税一般纳税人)8月发生以下业务:(1)外购钢材支付税金5万元,按规定可以抵扣进项税额(2)从商业小规模纳税人处购进低值易耗品,支付价款2万元,取得普通发票。3)采用托收承付方式销售车床的含税价格为50万元。货己发出,并办妥托收手续。(4)采用直销方式销售车床的含税价格为60万元。要求:请计算该厂8月应缴纳的增值税税额。(增值税税率为13%%)
某汽车厂为增值税一般纳税人,2019年9月份主要业务情况如下: 1.销售给汽贸公司A型小客车500辆,8万元/辆(不含税), 2.销售给某使用单位B型小客车10辆,单价为7.8万元(价税合计); 3.该汽车厂对外捐赠A型小客车3辆; 4.外购钢材支付货款760万元,已取得增值税专用发票; 5.外购机床1台,价值25万元,取得的增值税专用发票 ; 6.将自产的A型小客车一辆用于厂部管理部门使用; 7.上月外购汽车轮胎成本2万元,由于管理不善被盗; (小客车消费税税率为5%)。 根据上述资料,计算分析该企业应纳的增值税、消费税
某机床厂为增值税一般人,2019年9月发生以下业务:1购进一台新设备,取得增值税专用发票,注明金额50万,增值税605万。又支付运输公司运费,取得增值税专用发票,注明增值税540元;2本月将一台新机床赠送客户,该机床无同类市场价格。但生产成本为50万元;(成本利润率为10%)3本月销售机床,取得销售额300万(不含税);4因客户未退回包装物,所以没收押金1130元。请计算当月应纳的增值税。
买肉,记福利费,打款备注什么
老师,公共厕所排污管铺设。一共900元,材料人工一起的你看怎么开。
老师,我们出口立体停车库的货物,是分为三部分发货,先发钢结构,再发一些杂七杂八,最后发载车板。我们现在刚把钢结构发走。每次发货的时候,我就正常开出口发票,申报增值税就可以了么,还需要操作什么?免抵退税申报是不是等我所有货物发完了,单证都收齐全再做?
开一份发票给对方公司,客户没用公对公打进来,用了两个对私的打到我们对公的账号进来,这个可以吗
老师我想这个月工资跟奖金分开报个税怎么申报呀
老师,我们有一个公司的公户流水,流水一部分们是从我们这家A公司转给B公司的往来款,另外一部分是转给其他公司的款,但是这些转款都没有开票,而且我们这家转款出去的公司没有开过一张票出去,也没有收到一张票。按我的理解转的往来款做账就是借,其他应收款贷,银行存款,转给其他公司的款是,借,应付账款,贷银行存款,按照正常的是要做账的,但是老板就觉得没有开票,平不了账,就不做账。
老师库存有点大,进项发票暂时抵扣不完可以放其他流动资产吗?
我们把我们之前做玻璃的铝隔条卖给了我们的玻璃供应商,我们还欠玻璃供应商货款,这个能不能双方签个协议把张互抵,可以的话具体做账要什么依据?
老师,去年12月份开的发票。对方一直没有付款呢,想要我红冲,本月换个公司名头开!去年是核定征收,今年从1月开始转的查账征收,请问可以红冲去年发票吗?
老师,跨年的普通发票红冲以后,需要提额吗,去年的发票就是提额度开的,授权十万,开的14万多,今年冲掉后额度会增加吗,还是需要重新提额度
1.销项税额=55*13%+39/(1+13%)*13%+10*(1+10%)*13%=13.07 2.可以抵扣的进项税额=1*13%+5*9%=0.58 3.应纳税额=13.07-0.58=12.49
销项税额和进项税额没看懂式子
113%那是什么啊
您可以把销项税额和进项税额的那个答案重写一下吗?
那是39除以(1加13%),就是做价税分离。
可以看下这个图片。刚才打字的时候在我这还是正常的,不知道传上去怎么变成那样了