你好,同学。正在为你解答。
某机械厂(增值税一般纳税人)2019年10月份发生以下业务: (1)外购钢材支付价款1万元,取得增值税专用发票; (2)外购钢材支付运费5万元,取得运费专用发票; (3)销售车床不含税价55万元; (4)销售车床含税价39万元; (5)将自产的车床对外赠送给某单位,无同类价,该批车床的生产成本为10万元,成本利润率10%。 1.请计算该机械厂10月份的销项税额。 2.请计算该机械厂10月份可以抵扣的进项税额。 3.请计算该机械厂10月份增值税的应纳税额。
某机械厂(增值税一-般纳税人) 8月发生以下业务: (1)外购钢材支付税金5万元,按规定可以抵扣进项税额。 (2)从商业小规模纳税人处购进低值易耗品,支付价款2万元,取得普通发票。 (3)采用托收承付方式销售车床的含税价格为50万元。货已发出,并办妥托收手续。 (4)采用直销方式销售车床的含税价格为60万元。 要求:请计算该厂8月应缴纳的增值税税额。(增值税税率为13%)
某机械厂(增值税一般纳税人)8月发生以下业务:(1)外购钢材支付税金5万元,按规定可以抵扣进项税额(2)从商业小规模纳税人处购进低值易耗品,支付价款2万元,取得普通发票。3)采用托收承付方式销售车床的含税价格为50万元。货己发出,并办妥托收手续。(4)采用直销方式销售车床的含税价格为60万元。要求:请计算该厂8月应缴纳的增值税税额。(增值税税率为13%%)
某汽车厂为增值税一般纳税人,2019年9月份主要业务情况如下: 1.销售给汽贸公司A型小客车500辆,8万元/辆(不含税), 2.销售给某使用单位B型小客车10辆,单价为7.8万元(价税合计); 3.该汽车厂对外捐赠A型小客车3辆; 4.外购钢材支付货款760万元,已取得增值税专用发票; 5.外购机床1台,价值25万元,取得的增值税专用发票 ; 6.将自产的A型小客车一辆用于厂部管理部门使用; 7.上月外购汽车轮胎成本2万元,由于管理不善被盗; (小客车消费税税率为5%)。 根据上述资料,计算分析该企业应纳的增值税、消费税
某机床厂为增值税一般人,2019年9月发生以下业务:1购进一台新设备,取得增值税专用发票,注明金额50万,增值税605万。又支付运输公司运费,取得增值税专用发票,注明增值税540元;2本月将一台新机床赠送客户,该机床无同类市场价格。但生产成本为50万元;(成本利润率为10%)3本月销售机床,取得销售额300万(不含税);4因客户未退回包装物,所以没收押金1130元。请计算当月应纳的增值税。
老师,您好,我想问个问题,就是 我在别的公司是正常上班领工资的,另外我自己开了另一家公司,是法人,我现在想把100万拿出来,这种怎么弄
老师,根据当下市场行情,我想问下餐饮行业的原材料成本占比,成本费用占比,利润的占比控制在多少百分比以内才是正常的呢
老师,进项上个被我抵扣了,但后来发现有几张进项是招待客人的不能抵扣,想问要怎么弄?电局那要怎么做?
应收账款做了一笔 借:营业外支出 贷:应收账款 没有证明,汇算清缴在哪里调增
出口型企业,想购买厂房?但是园区有税收要求,有什么办法合理交税吗?
在哪里可以看得出还有多少银行汇票没有还?
老师,我买的课是399的,可以学网银的课吗
你好,金蝶软件,kis专业版,录入现金流量表,具体要怎么操作,哪些需要分类?第一次弄,不太明白?
老师,请问如果是长三角地区的高会,年薪大约多少?
老师,这个通行费是可以抵扣的是吧?我发票这边哦,这个税额这边是有显示出来,但是我在电子税务局那边点出,怎么是一个*号啊?
1.销项税额=55*13%+39/(1+13%)*13%+10*(1+10%)*13%=13.07 2.可以抵扣的进项税额=1*13%+5*9%=0.58 3.应纳税额=13.07-0.58=12.49
销项税额和进项税额没看懂式子
113%那是什么啊
您可以把销项税额和进项税额的那个答案重写一下吗?
那是39除以(1加13%),就是做价税分离。
可以看下这个图片。刚才打字的时候在我这还是正常的,不知道传上去怎么变成那样了