您好,按您的序时账区分截至日期,对您企业的要求就是按发生日做账,
老师您好!我们公司和客户,供应商对账日期不一致有25号对的,也有30号对的,还有22号对的,这个应收应付款要怎么做呢?不是统一的截止月底
老师您好!我们公司和供应商对账是25号到28号,和客户对账时间点儿也不统一,请。请问内账要怎么做才能保证成本核算准确?公司业务多,比较繁琐
老师 用啥表格制作出来结转吗?怎么整到一个表格里做出来,让老板看的清晰明了老板只看结果月底截止时间是每月25号还是30号比较好呢?有的供应商是25号结账,有的是30号,我这边怎么做更合适些
老师,您好,想问一下您,我是今年3月8号接手的账,老板让核对一下应收账款,应付账款,公司账是2022年1月份建立的,就是上面的期初余额,也不知道对不对,我该怎么对应收账款和应付账款,直接找客户对吗
老师,我公司客户结账时间有20号,25号,月底的因为之前会计做账资产负债表里面原材料不对,想调账这个月底调还是下个月底放年假调比较准确。因为20号结账的客户截止31号发走一些货,
个人将车过户给公司,个人需要缴纳增值税嘛?或者需要给公司开发票吗?
一般纳税人季度财务报表利润表里的本期收入是本季度还是本月?
7月的工伤保险是不是降低了0.2%
请问,发放上月工资时,借:应付职工薪酬,其他应收款-个人社保,是这个月个人社保,还是上个月的个人社保费
社保事项申请表申报后发现资料有错,如何才能修改
老师你好 想问一下我们集团有一处房产,近几年一直在让子公司使用,集团在按从价申报,在23-25年子公司将这处房产出租给了另外一家企业,并且子公司开具了发票 收取了租金,现在税务局要求我们申报从租房产税,应该怎么操作合理呢
你好,原来每个月都是应发12000工资,扣税210,实发11790,这个月发6月的工资我直接就按11790发了,不知道原来这个月要交税630.这个怎么处理好呢?麻烦指导下。谢谢
老师银行余额调节表不太会做
我有外币账户,我记账的时候是把外币折算成人民币记账吗?是不是也有那种人民币记人民币,美元计美元的那种,然后月末再把美元调成人民币
出纳需要会哪些财务软件?
就是企业做账还是按每月底做应收应付,对账的再单独备注还是要怎么样啊?
您好,那就要求做账也得业务发生时点,不是月末一次处理。