是的,只有直接找客户对了
老师您好!我们公司和客户,供应商对账日期不一致有25号对的,也有30号对的,还有22号对的,这个应收应付款要怎么做呢?不是统一的截止月底
老师你好,公司账面上挂了10年以上的账我现在能否把它们对冲一下呢?具体的账是这样的 应付账款借方余额26100元, 其它应付款---待付贷方余额43000元 因为也找不到原因了,所以我想对冲一下可以吗?
公司现在要核对应收账款,就是要核对对金蝶系统里的数据和我们应收会计做的应收明细数据表的数据。要找差异。这个具体要怎么去核对。是直接看应收期末余额?如若两者在截止今年4月的期末余额对不上的话就要一笔笔去找差异?
老师,您好,想问一下您,我是今年3月8号接手的账,老板让核对一下应收账款,应付账款,公司账是2022年1月份建立的,就是上面的期初余额,也不知道对不对,我该怎么对应收账款和应付账款,直接找客户对吗
老师麻烦问下我这是3月刚接过来的账,期初我录的对着了应付账款,为啥3月做完账以后资产负债表年初应付账款就不是年初数呀?这个公式取数也对着了呀,怎么回事?
老师,递延所得税资产填报表的时候是填入其他非流动资产,是吗?
老师,比如我三月一个月卖几家货,四个月一次性付进货货款,开票,这种账应该怎么做?
【简答题】 (1)A注册会计师并不打算信赖控制,这时A注册会计师没有必要进一步了解在业务流程层面的控制。答案是恰当。但我不理解的是,注会对与审计相关的控制都要了解不是必须的吗?为什么这里说没必要呢?
年度汇算清缴,没有需要调整的表,需要填吗?
老师发票上开个正数,同时又开个相同的负数,数量还存在,金额就是0,这是怎么回事
咨询一个问题,自然人股东有必要转成法人股东吗?利弊是什么呢 ,老板想把自然人股东全部转成法人股东
老师,下个月是六月,是不是从六月开始就不好找工作了啊
非朴老师勿扰,朴老师,成本管理制度发你QQ了,是我精简过的,请帮忙审核下,谢谢
老师,我新接手一家食品制造业,期初余额录完了之后差一分钱,我应该怎么调整,我在库存现金上多加一分钱可以吗?不写分录
你好,老师 请问一下,我们公司生产沥青混凝土 但是有几种规格 核算成本必须要分开核算吗,如果分开核算非常麻烦,还是说 可以合并核算
好的,谢谢老师
不客气,祝你工作顺利,感觉满意的话,麻烦给个5星好评哦。礼貌用语,切勿回复!
老师,就是,有的应收账款是平的,我这个怎么核对,不欠钱
平的那种就不管了
好的,老师,谢谢您
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