是的,只有直接找客户对了
老师您好!我们公司和客户,供应商对账日期不一致有25号对的,也有30号对的,还有22号对的,这个应收应付款要怎么做呢?不是统一的截止月底
老师你好,公司账面上挂了10年以上的账我现在能否把它们对冲一下呢?具体的账是这样的 应付账款借方余额26100元, 其它应付款---待付贷方余额43000元 因为也找不到原因了,所以我想对冲一下可以吗?
公司现在要核对应收账款,就是要核对对金蝶系统里的数据和我们应收会计做的应收明细数据表的数据。要找差异。这个具体要怎么去核对。是直接看应收期末余额?如若两者在截止今年4月的期末余额对不上的话就要一笔笔去找差异?
老师,您好,想问一下您,我是今年3月8号接手的账,老板让核对一下应收账款,应付账款,公司账是2022年1月份建立的,就是上面的期初余额,也不知道对不对,我该怎么对应收账款和应付账款,直接找客户对吗
老师麻烦问下我这是3月刚接过来的账,期初我录的对着了应付账款,为啥3月做完账以后资产负债表年初应付账款就不是年初数呀?这个公式取数也对着了呀,怎么回事?
有些单位的开票额度小,需要对方单位在系统上确认合同吗?是什么时候出的规定呢?
@小菲老师,别的老师别回答,老师。那其它的固定资产清理呢,
老师 关于牲畜销售和采购的增值税所得税优惠政策有哪些
老师,请问个体工商户对客户开票怎样开,有流程步奏吗
股权转让,比如a的股权转给b,转让前,a实际已缴纳10人民币,那转让给b后,实缴的钱也一起转过去了嘛?会计分录怎么做?
请问小规模纳税人,建筑分包的话,可以全额开票差额交税吗
你好老师个体户经营超市购买的货架680元 打孔器及解扣器2740元会计分录怎么做
老师,请问一下客户自己养的虾,开收购发票回来,自己开收购发票给自己虾免税。申报是10%抵扣。然后加工成虾仁 开票出去虾仁 13%吧?
银行承兑贴现,具体怎么操作呀?
个体户需要缴纳印花税么
好的,谢谢老师
不客气,祝你工作顺利,感觉满意的话,麻烦给个5星好评哦。礼貌用语,切勿回复!
老师,就是,有的应收账款是平的,我这个怎么核对,不欠钱
平的那种就不管了
好的,老师,谢谢您
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