是的,只有直接找客户对了
老师您好!我们公司和客户,供应商对账日期不一致有25号对的,也有30号对的,还有22号对的,这个应收应付款要怎么做呢?不是统一的截止月底
老师你好,公司账面上挂了10年以上的账我现在能否把它们对冲一下呢?具体的账是这样的 应付账款借方余额26100元, 其它应付款---待付贷方余额43000元 因为也找不到原因了,所以我想对冲一下可以吗?
公司现在要核对应收账款,就是要核对对金蝶系统里的数据和我们应收会计做的应收明细数据表的数据。要找差异。这个具体要怎么去核对。是直接看应收期末余额?如若两者在截止今年4月的期末余额对不上的话就要一笔笔去找差异?
老师,您好,想问一下您,我是今年3月8号接手的账,老板让核对一下应收账款,应付账款,公司账是2022年1月份建立的,就是上面的期初余额,也不知道对不对,我该怎么对应收账款和应付账款,直接找客户对吗
老师麻烦问下我这是3月刚接过来的账,期初我录的对着了应付账款,为啥3月做完账以后资产负债表年初应付账款就不是年初数呀?这个公式取数也对着了呀,怎么回事?
支付装配部车间空调更换铜耳零件4个费用:10元计入什么科目明细?
小规模纳税人7月出租房子给b公司,收取半年租金40000,是不是不管开没开票必须三季度申报租金增值税4万,那开票后再申报岂不是重复了,可以收租金后记预收账款,按月开票,开完票入收入,按季度申报增值税吗
老师,请问一下个人劳务费代开发票,需要缴纳哪些税?税点分别是多少?有什么优惠政策?
代订机构已经开具机票发票了,还可以申请开具电子行程单吗?
我家是做踢脚线的,购进的生产踢脚线的材料怎么入账。
老师调以前项目所有的工程款回单和材料款回单,没有伤思路
围棋协会收到教体局的比赛拨款,需要开发票给教体局,发票怎么开,需要交税吗
宋生老师,代理记账说老板为了高新。才招会计自己做账呢不给代理记账了,那岂不是各种调账。刚到代理记账大概介绍发现太乱了。
出货给国内 客户用美金支付货款 我们就直接把美金折算成人民币按照内销处理是吗
公司做了一笔贷款,是80万的额度,有一个新的银行账户,而不是80直接到账,需要用的时候申请,然后半年内需要还清。怎么做账
好的,谢谢老师
不客气,祝你工作顺利,感觉满意的话,麻烦给个5星好评哦。礼貌用语,切勿回复!
老师,就是,有的应收账款是平的,我这个怎么核对,不欠钱
平的那种就不管了
好的,老师,谢谢您
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