2018年、 专门贷款资本化利息 2000*6%%2B4000*7%*6/12-500*0.5%*6%2B2000*0.5%*6=305 2019年 专门贷款资本化利息2000*6%%2B4000*7%-500*0.5%*6=385
甲公司于2018年1月1日正式动工兴建一幢厂房,工期预计为1年零6个月,工程采用出包的方式,其支出情况如下表。 公司为此于2018年1月1日专门借款2000万元,期限3年,年利率6%;另外在2018年7月1日又借入专门借款4000万元,期限5年,年利率7%。借款利息都按年支付。闲置借款资金均用于固定收益债券短期投资,该债券短期投资月收益率为0.5%。厂房于2019年6月30日完工,达到预定可使用状态。 日期 每期资产支出金额 累计资产支出金额 闲置资金用于投资金额 2018年1月1日 1500万 1500万 500万 2018年7月1日 2500万 4000万 2000万 2019年1月1日 1500万 5500万 500万 总计 5500万 - 3000万 要求:计算2018、2019两年资本化金额及其会计处理
ABC公司于2018年1月1日正式动工兴建一-幢办公楼,工期预计1年零6个月。该工程采用出包方式,长城公司分别于2018年1月1日、2018年7月1日和2019年1月1日支付工程进度款1000万、1500万和800万元。该公司为建造办公楼于2018年1月1日专门借款1500万元,借款期限为3年,年利率6%。另外,该公司在2018年7月1日为建造办公楼又专门门借款2000万元,借款期限为5年,年利率7%,借款利息按年支付。该公司将闲置的借款资金均用于固定收益债券短期投资。该短期投资的月收益率0.5%。同时,办公楼于2019年6月30日完工,并达到预定可使用状态。要求:
甲公司2018年1月1日正式动工兴建一幢办公楼,工期一年半,工程采用出包方式,分别于2018年1月1日、2018年7月1日、2019年1月1日支付工程进度款。150025001500公司于2018年1月1日专门借款2000万元,期限3年,年利率6%。2018年7月1日又专门借款4000万,期限5年,年利率7%借款利息按年支付。闲置资金均用于固定收益债券短期投资,月收益率为0.5%办81公楼于2019年6月30日完工,达到预定使用状态。
甲公司2018年1月1日正式动工兴建一幢办公楼,工期一年半,工程采用出包方式,分别于2018年1月1日、2018年7月1日、2019年1月1日支付工程进度款。150025001500公司于2018年1月1日专门借款2000万元,期限3年,年利率6%。2018年7月1日又专门借款4000万,期限5年,年利率7%借款利息按年支付。闲置资金均用于固定收益债券短期投资,月收益率为0.5%办公楼于2019年6月30日完工,达到预定使用状态。要求计算2018年,2019年资本化,费用化的利息金额并编制相关会计分录
甲公司2018年1月1日正式动工兴建一幢办公楼,工期一年半,工程采用出包方式,分别于2018年1月1日、2018年7月1日、2019年1月1日支付工程进度款。1500元2500元1500元公司于2018年1月1日专门借款2000万元,期限3年,年利率6%。2018年7月1日又专门借款4000万,期限5年,年利率7%借款利息按年支付。闲置资金均用于固定收益债券短期投资,月收益率为0.5%办公楼于2019年6月30日完工,达到预定使用状态。要求计算2018年,2019年资本化,费用化的利息金额并编制相关会计分录
固定资产的科目余额,账面价值,和账面净值有什么区别?怎么记忆?
(4)甲公司用一批自产药品换取戊公司某办公楼1至2层两年的使用权,该批药品对外销售价格为1200万元;若采用一次性支付两年租金的方式,办公楼两年租金的市场价格为1100万元。协议约定的租赁期自2×20年1月1日至2×21年12月31日。甲公司于2×19年12月10日向戊公司一次性交付药品。2×20年1月1日与戊公司办理了办公楼交接手续。 问题:编制甲公司2019度相关会计分录
上月申报个税的时候,没注意到忘记填社保费扣除费用,导致多交了个税,怎么办
老师,我们是一个卖化妆品的公司,合同签的是实销月结。就是我们先发货给门店,当月的实际销售,要下个月才对账开发票和打款,这种我什么时候确认收入呢?
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老师!您好!燃气销售许可证,没有办理下来!如果正常销售的话,哪个部门来监管呢?
消费满300,充值3倍,也就是900元,本次消费的300即可免单,这个分录怎么做?我们是小规模,税率是1%
23年中级经济法和25年中级经济法有哪些大的变化点,哪些章节可以不学
我接手外账会计的账,8月和9月的报表都对的上,但是10月份我根据她的凭证做的账,资产负债表却差了93000元,我去查了税务系统,对方公司就只开了一笔93000的发票,外账会计给我的凭证,也没有涉及预付账款,只有应收应付资产,我重分类了账,8到9都好好的,就是不知道为什么10月份会有笔93000的差额,我怎么都找不到原因,我这该怎么做账
老师,四大行跨行支付都有手续费 我支付空调费用5000,手续费9元 借:固定资产-空调 5000 贷:银行存款 5000 手续费是要单独录一张凭证吗 还是和固定资产一起,录在同一个凭证,分录上?