你好,同学。 你这里增值税为 -1.3%2B10*13% 消费税为 11*13%
(1)以一批金银首饰抵偿欠付丙企业货款价税合计11.3万元,并向丙企业开具增值税专用发票甲百货商场该批金银首饰的成本为8万元;若按同类商品的平均价格计算,该批首饰的不含税价格为10万元;若按同类商品最高销售价格计算,该批首饰的不含税价格为11万元。(2)零售金银首饰取得含增值税销售额10.17万元,其中包括以旧换新首饰的含增值税销售额5.65万元。在以旧换新业务中,旧首饰作价的含增值税金额为3.39万元,甲百货商场实际收取的含增值税金额为2.26万元。(3)销售食用植物油取得含增值税销售额22.6万元,销售家用电器取得含增值税销售额56.5万元。(4)从增值税-般纳税人乙企业处购人电视机-批,不含增值税销售额为70万元,采用托收承付方式结算;乙企业已将货物发出并办妥托收手续,但尚未向甲百货商场开具增值税专用发票(5)购进一辆小汽车供办公室人员公差使用,取得普通发票,支付的全部金额为22.6万元。(6)采购一批羊绒衫,取得增值税专用发票并于当月认证,注明增值税税额为35万元,但在采购途中,该批羊绒衫因管理不善被盗40%。已知:金银首饰的增值税税率为13%,消费税税率为5%
某知名首饰生产企业10月业务如下 (1)零售金银首饰,取得含税收入120万元 (2)向消费者销售金项链5000条,每条价格0.25元(3)用200件金镶首饰抵偿债务,该批产品成本55万元,最高零售价为68万元(4)外购珠宝(红宝石蓝宝石)一批,价值20万,连续加工为成套珠宝首饰,全部销售价格为50万元(不含税价格)(5)委托周家加个钻石饰品一批,已知成本50万元(不含税价格),周家所在地区为城市 要求:计算该企业应纳税的消费税及城建税和教育税附加
1.乙商场5月从甲企业购进一批电视机,货款为10万元,增值税为1.3万元,货款尚未支付。经双方协商同意,本月乙商场以一批金银首饰抵偿此笔债务,并由乙商场开具增值税专用发票,已知乙商场该批金银首饰的成本为8万元,若按同类商品的平均价格计算,该批首饰的不含税价格为10万元;若按同类商品最高销售价格计算,该批首饰的不含税价格为11万元。试计算乙商场12月金银首饰抵偿债务应缴纳的消费税和增值税。 注:纳税人用于换取生产资料和消费资料、投资入股和抵偿债务等方面的应税消费品,应当以纳税人同类应税消费品的最高销售价格作为依据计算消费税。
37.某百货商场(一般纳税人)2019年10月发生下列业务:商场本月从一般纳税人企业购进商品取得的增值税专用发票上注明的增值税款为19000元,支付运杂费合计10000元(运杂费不能抵扣),购进商品货款均已支付并已验收入库;该商场销售商品取得收入300000元(其中销售化妆品取得收入100000元,销售金银首饰取得收入200000元)。要求:以元为单位,计算该商场应缴纳的增值税、消费税(增值税税率13%、化妆品消费税税率30%、金银首饰消费税税率为5%)。
37.某百货商场(一般纳税人)2019年10月发生下列业务:商场本月从一般纳税人企业购进商品取得的增值税专用发票上注明的增值税款为19000元,支付运杂费合计10000元(运杂费不能抵扣),购进商品货款均已支付并已验收入库;该商场销售商品取得收入300000元(其中销售化妆品取得收入100000元,销售金银首饰取得收入200000元)。要求:以元为单位,计算该商场应缴纳的增值税、消费税(增值税税率13%、化妆品消费税税率30%、金银首饰消费税税率为5%)。
您好,老师,冰糖和陈皮的税率各是多少
老师好,请问一下,本公司当时购进了一辆车(当时老板另外一个公司购进的旧车,因当时此公司要注销,所以把此辆车过户到现在公司)因此车很旧了,所以,当时只开了张发票为1000元。现在因此车老出问题,年限也有14年了,年审都过不了关,公司决定给二手市场,估了价为4000元,请问我作为财务人员,要怎么处理呀
12307的0.8倍是多少?12307*0.8=9845.6还是12307/0.8=15383.75?到底哪个是0.8倍?
本来不是固定资产是应该入费用,入账入成固定资产还提折旧了怎么处理啊老师?
请董孝彬老师回答,非董孝彬老师勿扰,老师你帮我做一个模版就好了,我发的这些都是从ERP里面导出来的,不是我做的。全盘说的按老板去做,我不知道怎么做。虽然说是做耳机和音响、耳机的配件,但是每个机型BOM不一样的,我现在还没有理解怎么算出7月成本然后让全盘改7月的财报。
老师 购买招投标平台招标文件模板,和对应的UK钥匙分别走什么费用明细啊?
是不是电子行程单和携程订票发票,有一个就可以报销,订票金额是大于电子行程单上金额的哈?高铁票一样的哈?
老师,帮我看下个税综合所得明明都申报了,怎么显示待申报
老师好,我们24年收到一张专票,已经抵扣了,今天销货方说他们开错类目了要我们这边红冲。 想咨询下老师,我去年的账上还需要做什么处理吗?如果开了红冲发票,是否有影响
老师,现在做2022年费用发票,这个费用发票在2022年对方开了给公司的,只是公司员工没有打印出来,就把账挂起的,这种是不是借方只有用以前年度损益这个科目
增值税是什么?老师你没打完
打完了呀,销项减进项的啊
用什么-1.3+10×13%,麻烦老师写清楚点
为什么消费税×13%?
你这里增值税为 -1.3%2B10*13%, 1.3是进项 ,10*13%是销项 消费税为 11*消费税率
金银首饰的消费税税率不是5%吗……
写错了,后面更正了,按你正常消费税率计算