您好 是您自己单位赞助别人吗
老师你好 我们这边要赞助一个活动,赞助的是商品,这个费用是算在营业外支出吗,别人需要给我们开发票吗,用不用计算商品含税价格和不含税的价格
我们公司赞助一个活动40万的商品,是我们开发票给别人,还是别人开发票给我们呢,这个费用是计入营业外支出吗?
销售出库结转成本时候 借:主营业务成本 贷:库存商品 我们公司是一般纳税人,用的是个别计价法(销售一个,结转一个成本,即确认收入的同时,结转成本) 这种情况下、 结转成本的金额是不需要计算吧?结转成本金额应该是购进商品取得专票的不含税价格,或者购进商品时,取得普票的含税价格吗? 这样对吗?
请问老师,我们公司发了一批货给其他公司没有收钱,其他公司卖出去了才给我们钱,我们做账用发出商品-\'xx产品,那么是不是需要用辅助表格在统计是发给哪个企业数量价格多少比较好呢,,,,还是说老师有更好的方法呢
你好,我这里有个客户买我的一样商品,我去外边买含税价格是5600/吨,但是客户说不要发票,那就是不要含税了,外边不含税的价格是5600元/吨扣9个点,那就是5040元/吨,我给客户报价为5090元/吨,差价是50元,他需要1.8吨左右,进货价格总价为9072元,卖给客户是9162元,最后能赚90元,客户这9162元要进公司的户,是不是公司也要交这9162元的税,我们这税率是13%,是不是要交1191.06元的税钱,那最后是不是就亏了?
请问有没有老师遇到这种情况,转股,说固定资产股权超过总资产20%,他还要结合24年12月的报表和25年5月的报表来看,就算是5月没超过,12月超过了也不行吗?
想应聘成本会计职位。有没哪位老师的职位 是 成本会计,且对制造行业(例如 五金加工)的成本核算非常有经验??想有偿的请一位老师带下入门。
没想明白个问题,我公司是销售方(商贸公司),上个月我公司给别的公司开的发票,今天开了红字发票,收货方也已经确认了,也就是我公司的红字发票开成功了。那意思是不是我公司的库存商品又增加了,我可以把这个增加的库存商品再直接开给别的公司?
老师,您好,我公司卡在小微利润总额的临近点,现在税务局找到我们,要求我们举证,有个投资收益,我填了两个表,现在已经过了汇算清缴的时间,可以更正申报吗
没想明白个问题,我公司是销售方(商贸公司),上个月我公司给别的公司开的发票,今天开了红字发票,收货方也已经确认了,也就是我公司的红字发票开成功了。那意思是不是我公司的库存商品又增加了,我可以把这个增加的库存商品再直接开给别的公司?
@董孝彬老师你好,有问题请教,请别的老师不用回应,谢谢!
家权,你说的“今年冲暂估就是要计入未分配利润,但是,因为那个是虚假暂估,需要更正去年的报表,做汇算,不是在汇算申报表纳税调整”需要更正去年12月的报表?还是哪月的报表
农产品的青菜初加工包括哪种?
老师,咨询一个问题,2024年补交的2023年的消费税,但附加税多申报了,下个月申报,我要怎么进行抵扣
老师,公司建行U盾,老板想在手机上操作转账、提现业务,要下载什么app,以及操作流程咋样的啊
是的 我们赞助别人
那是计入营业外支出 需要您单位开具发票给别赞助单位
我们开发票给对方是吗 那开的这个发票也要是含税的吗
是的 开发票给对方 开的这个发票也要是含税的
那这个营业外支出需要交增值税吗 或是说税前扣除
营业外支出需要交增值税 是直接捐赠还是通过什么机构捐赠?
应该是直接捐赠 我们这边是赞助给一个协会举办活动用的
直接捐赠不能企业所得税前扣除
老师 是不是赞助商品和赞助钱的开票方不一样
是的 赞助钱 不需要开具发票
所以只要是我们赞助别人商品 视同销售 就是我们开发票对吗
是的 赞助别人商品 视同销售 您单位开具发票