同学你好 你们给对方提供货物的 你们开票 进营业外支出
您好,老师咨询下成本票和费用票是什么是我们公司开的发票吗?还是我们公司的支出费用,别人给我们开的发票
老师。我们是传媒公司。现在主办一个活动。对方给我们赞助1万元。让我们开发票。开广告代理服务类目。那我直接开*广告代理服务*赞助费 可以吗?
老师你好 我们这边要赞助一个活动,赞助的是商品,这个费用是算在营业外支出吗,别人需要给我们开发票吗,用不用计算商品含税价格和不含税的价格
我们公司赞助一个活动40万的商品,是我们开发票给别人,还是别人开发票给我们呢,这个费用是计入营业外支出吗?
老师,我们付给别人开票的税点,这个税点我们是不是可以计入营业外支出?内账
老师,8月的工资,9月发放,10月申报个税是申报8月的工资么?
老师,我们企业从来都没有申报过工会经费,这个月税务系统直接弹出一张通用申报工会经费申报表需要填,填报起止时间是7月到9月,这种情况我应该怎样填呢?就按照上面提示的月份,只报这个季度的?
你好,我们应付职工薪酬科目下有二级科目,劳务派遣人员工资,需要填写至计入成本的职工薪酬吗
如果提前付给员工3万,个税能分摊每月5000申报吗?是不是不可以了
老师,第三季度企业所得税纳税申报表改了,已计入成本费用的职工薪酬,包括劳务派遣的工资吗?我们的会计把劳务费也通过应付职工薪酬科目了,在填表时用不用把劳务费的金额减掉呢
老师好,酒吧行业现有的税务优惠政策有哪些?谢谢!
@苏晓燕老师!!那这种情况按你们老师的经验要怎么处理呢?
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,技术合同还需要申报吗
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,我只申报另外两个就可以了吗
老师您好,总表如何更新到分表,主要总表有很多合并单元格,导过来保留原格式,表头也有合并单元格,是一个销售表,从多个维度老板想看分表,比如按业务员。
营业外支出需要我们缴纳增值税吗
需要缴纳增值税 一般来说
有没有什么办法不交
只有符合条件的 比如疫情捐赠 普通的商业赞助不能享受的
赞助商品和赞助钱是不是开票方不一样
赞助钱不用交增值税的
无偿赞助 需要交增值税吗
是的 也是需要缴纳增值税