您好,最好不要。毕竟是2个人,可以其他应收款--李某某 100万 ----魏某某 50万

老师我是新手会计求问: 首先介绍一下我们公司是旅游公司,目前还在筹备中,没营业没收入 1.现在公司付的大的款项我都是挂的预付账款,有票的走的在建工程—工程,还有些零碎的没票有的在建工程—其他 2.租别人的土地流转走的其他应付款,这个需要开票吗,没有票可以分摊到费用吗 3.还有一些比如办公费用,烟酒啊,其他小东西没票我都放到其他应付款—费用,没票没入管理费用,后期这是都要怎么操作 4.公司往来款需要做账吗?(老板跟我说不用不用做账,进一笔出一笔这样走的,但是走账的又转了手续费,我目前账是这样做的,进的时候,借银行存款,贷其他应付款,出的时候,借其他应付款,贷银行存款,不知道这样做可不可以) 5.公司报税系统比如8月报7月的税,里面有一项工会经费的应该是报工资的,我都是报的6月工资,因为7月发的6月工资,我做账也是做的6月的,7月工资没发所以不知道实际是多少,有时候会有调整,这样我报税系统报的是不就不对,那要怎么更正) 6.报个税的时候工资跟实际报的不一样有没关系,差别不大,因为发的时候可能有加班费,报的时候没算,如果这个月没发工资要报个税吗,2个月一起报就超过了5000这个要怎么处理
老师,以前都是手工账登记,例如:其他应收款-李某某 100万 从新在另外开户 其他应收款-魏某某 50万 第一次要用软件登记,数据都录入到软件上面 其他应收款:150万,都累计一起了。这样可以吗?还是不行?
第一,我这有个房子贷款买的,没有能力还,我们替他还的,挂的其他应收款,但是后来他欠钱太多,我们起诉他了,从我们账户把他首付款让法院扣款了,我这比帐做营业外支出吗? 那最后怎么冲回? 其他应收款和营业外支出? 第二,我们以前多交了税,退回后,我充了欠缴的税款,但是滞纳金那怎么充,打比方欠税款滞纳金共计30万,但是都抵了一部分税款和滞纳金,我不知道滞纳金这怎么做分录,税款着可以记录借:利润分配贷方以前年度损益,红字,但是滞纳金怎么做啊,直接冲银行存款的话,以前冲税那个怎么算? 第三,如果物业公司收到移动公司退给我们的电费,分录是不是应该做营业外收入?
需要把公司从14年-21年的帐做一下。目前手上只有银行明细和前三年的现金明细,票据不全,除了开出和收到的专票,其他凭证都没有。公司是制造业,很多供应商(国内的),客户有一半是外国的,有美金收款代理(定期结款,时间太久了,与合同金额对不上),有阿里巴巴收款代理,很多合同遗失,和老板某个亲戚公司有很多笔往来款项,老板没有工资收入 都是出差或采购的时候从公司拿钱记作备用金 但是没有发票或明细(14年至今)。公司有个代理记账公司,但是只做基本户。公司有3-4个银行账户(2020年减少至2个,包括基本户),有些款是从二老板的支付宝和微信出去或收进。 老板现在想要知道14年至今的盈利明细。跪求如何下手!
【综合题】第二十一题某居民企业2015年10月份注册成立,并进行了相关的税务登记。2015年10月15日在银行开立基本存款账户和其他存款账户。2018年该企业经营业务如下:(1)取得销售收入5000万元:(2)销售成本2200万元;(3)发生销售费用1340万元(其中广告费和业务宣传费900万元),管理费用960万元(其中\务招待费30万元),财务费用120万元,税金及附加80万元,缴纳增值税240万元;(4)营业外收入140万元,营业外支出100万元(含通过公益性社会团体向贫困山区捐款60万元,支付税收滞纳金12万元);(5)计入成本、费用中的实发工资总额300万元,拨缴职工工会经费6万元、职工福利费46万元(不包括列入企业员工工资薪金制度、固定与工资薪金一起发放的福利性补贴)、职工教育经费10万元。要求:计算该企业的当年应缴纳的企业所得税?下列关于该企业税务处理不正确的是()。A.广告费和业务宣传费可以按实际发生额在税前扣除B.业务招待费可以全额在税前扣除C.增值税可以在税前扣除D.支付的税收滞纳金可以在税前扣除
请问老师,报废的原材料,直接当垃圾扔了,怎么入账?
老师,我们公司租了一个商铺,交了一年的房租,但是房东不能给我们开发票,我能先放到预付里,等开发票的时候一起做费用行吗
我公司属于物业公司,请问和房屋所有人签订的房屋托管协议中,房屋所有人呵呵物业公司开的租赁成本需要申报印花税吗?
2025.8月签了房屋租赁合同,第一期是2025.7.31-2025.12.31,第二期是2026.1.1-2026.6.30,第一期印花税申报了,第二期的可以26.1月15号前申报吗
老师,你好,请问我的财务帐与税务发票中待认证金额相差1038.78,(实事上2024年的发票都已抵扣,都已做成费用,未体现待认证金额)现在调帐会计科目是不是借:应交税费-待认证税费1038.78,贷:以前年度损益调整1038.78 借:利润分配-未分配利润1038.78 贷:以前年度损益调整1038.78
请问老师,我公司领用生产的产品做研发,进行工艺升级改造,借:管理费用—研发费用 贷:库存商品, 年底自查,这些研发的产品已经销售了,所以需要从研发费用转出来:借:库存商品 贷:管理费用—研发费用,实际这些产品已经没有了,但是账上又多出来了,怎么处理?
无形资产入实收资本',当月怎么摊销
2月份才发25年的年终奖,12月份计提了年终奖。那12月工资个税申报,这年终奖可以等到2月份缴纳时申报吗?
我司是建筑公司一般纳税人,2026年1月异地预交2025年12月的异地项目增值税和城建税、企业所得税,需要在2025年12月计提分录吗?分录怎么做?还是在2026年再做分录呢
老师好,我们是物流公司,这个季度利润20多万了,怎么样增加成本?该做的该提的都做了,现在还有什么发票不在系统里体现?暂估的话是不是要有发票进来?
到时软件第一次录入软件的时候,年初余额。都会把全部都登记在一起,这样怎么办呢?
可以调整么?最开始是借;其他应收款150 然后借:其他应收款--李某某 100万 ----魏某某 50万 贷:其他应收款 150
到时再试试!
好的,不客气的,谢谢。最好账务处理要明细化,谢谢
谢谢老师
不客气的,假如觉得可以的话,请给好评,谢谢