同学你好 这个没风险可以的
老师,比如A从B这边采购80万B开票给A。B收到最终客户的钱100万,转给A 。A开发票给B 。这种有风险吗?
请教老师,代购代销的服务是合法的吗? 比如A委托B去供应商采购然后卖给客户,货款A打给B,B采购后,开票送货给客户,客户也给货款B,然后B收取一定服务费后,把剩余款打给A公司。
a公司是做建筑工程的,没有资质可以开建筑工程发票,跟b公司签订合同,b那边可以开发票给客户,a公司跟b公司有公户流水,b公司开100万发票给a公司的客户,这个账怎么做?
老师好,问下,A单位从银行贷款100万,当时提供给银行一份A和B的服务合同,贷款下来到了A单位,可是银行从A转到了B,这种情况,B单位收到款100万,如何做账?这B还要给A开发票吗?
老师,请问B给A打款120,A给B开100的发票,到年底A再把B多打的20退给B,这有税务风险吗?
老师,现在公司采购个人垫资然后公司打款给个人是不是会被查?
请问一下如何做一份1-5月份的成本耗用分析,取什么数据?
老师我之前做了这个分录 借管理费用二级福利费4830 贷应付职工薪酬二级应付职工福利费4830 借应付职工薪酬二级应付职工福利费4830 贷 银行存款4830 我这样冲减对不对老师帮我看一下 借管理费用二级福利费-4830 贷应付职工薪酬二级应付职工福利费-4830 借应付职工薪酬二级应付职工福利费-4830 贷 银行存款-4830 冲完之后我又重新这样写的 借管理费用二级福利费4830 贷银行存款4830
去年的销售没有结转成本,今年怎么操作
公司从6月开始不生产经营了,按照权责发生制,6月没有收入,成本只有折旧和摊销,5月暂估了未开票收入300万,6月会正常开票300万,因为存货财务账比及实际多340万,为了结转掉账上多余的存货340万,6月可以不红冲5月的为开票收入吗
为什么是确认递延所得税负债20
老师,我们有个扫码收款账户,很多到账的货款不晓得属于哪个客户的应收款,出纳那边做的其他收入单(不清楚谁的钱),我做账录分录做到哪个科目合适
老师,工资薪金所得税费核定可以在电子税务局上操作吗?还是要去税务局窗口办理?
老师,请问我用财务软件关联了进销存软件,财务软件的的库存商品科目还需要建立二级明细科目吗?因为二级明细科目导进来以后发现不会自动进入二级明细科目里。
你好,不是公司的员工把车子出租给公司使用,小规模纳税人公司与个人签订租车协议,个人只收取租金,其他费用都归公司承担,这个合法合理吗?这个租金个人可以开发票给公司用于年末抵扣减少营业利润吗?个人开发票给公司个人要按多少比例交税呢?
A开票给B开的是什么发票
也是货款的发票。但是这个采购和销售都是同一个B也没事吗?
那不行,应该是B给A开票,A给客户开