您好 请问是按月计的房租费吗
你好老师!房租费未支付未收到发票,现在每月计提分录借:管理费用-租赁费贷其他应付款,发票来了并付款的分录借:其他应付款、预付账款-待摊房租费(剩余部分)贷:银行存款,之后计提分录借:管理费用-租赁费贷:预付账款-待摊房租费,这样对不对
房租之前有预付过。现在预付款已用完。现在改成先租后付,可以借:管理费用 贷:预付账款吗
前期预付租金,现每个月摊销租金是:借:管理费用-租金 贷:预付账款 ?
请问老师,当付一年房租时,计入到长期待摊费用和预付账款了(分录为借:预付账款;贷:银行存款),现在已超过一年了,后面续租但没有交房租,我每月记的借:管理费;贷:预付账款。可以吗?
老师,付房租后再摊销房租,如果 借:预付账款 贷:银行存款 然后来票时按月摊销 借:管理费用-租赁费 贷:预付账款,但如果这样预付账款就摊销完了才能平,可以用长期待摊费用过度下吗
请问老师,这里应该选什么??
老师,如果应收账款长期挂账会带来什么风险
老师,广告,娱乐行业的账和商贸公司的账务处理区别大吗
老师,我申报时候选了2张电子铁路票,申报表怎么填?
企业汇算清缴如何快速找到纳税调整项?
FOB报关方式下,我需要向货代要的发票是报关代理费+港杂费吗?还是报关代理费+代理国际货物运输费?还是报关代理费+港杂费+代理国际货物运输费?代理国际货物运输费什么情况下开具?
咱们有餐饮成本会计的流程学习课程吗
找郭老师回答 我是施工方建筑 与与甲方签订合同是2000万,预算成本是1600万,本次开票500万,工程产值一到600万,我只要按照甲方要求开票500万。按照500要确认对应的成本,你看现实是否可以
请问新接的一家公司,没有期初开票数据,之前就是要什么直接开什么,现在要怎么规范?
最后一个不定项哪位老师帮我做一下,谢谢啦
是的 三个月1万现在是10月11月12月先住 ,12月在付款
那可以这样写分录