同学你好!支付款项的话 最好计入预付账款哦
老师您好,我公司3月支付原料款,4月收到发票。我的分录是借预付账款贷银行存款,下个月收到发票,借原材料,应交税费贷预付账款。这个分录对吗
老师,我公户买一笔原材料,但是我不能去确定这个发票这个月能到,那我支付这笔款的话,我记:借:应付账款-某公司 贷:银行存款 发票这个月回来 我 借:原材料 应交税费 -进项税 贷:应付账款 对吗
老师对公付款,发票也回来了,我该怎么做账 (1)借原材料 进项税额 贷银行存款 (2)借应付账款 贷银行存款 借原材料 进项税额 贷应付账款 这两种该选哪一种呢老师
代其他公司垫付材料款,收到发票未付款,借:原材料贷:应付账款-材料公司,付第一笔款5万,借应付账款-材料公司,贷银行存款,那我需要收回这笔钱时分录怎么做?
老师你好,我支付货款,我写借:应付某某公司,贷:银行存款,那我支付,他劳务费的话呢,借:应付职工薪酬一劳务报酬一张三,贷:银行存款,发票回来,购买材料一批回来,原材料应付某某公司,那我还要做这个结转成本吗?
老师,公司归还股东借款和利息,股东需要缴纳个税吗?
老师您好,麻烦问一下我公司以352253元从个人股东(实交35万)手里购买其他公司87%的股权,这样我们公司账务处理怎么做
老师您好 看科目余额表 我要看24年1-12月应付职工薪酬,应该看本期借方还是贷方?搞不懂
老师,请教一下,就是我们两个股东AB,然后AB跟一个员工一起付房租,房租3000,一人一千,每个人都从工资里扣了1000,A先全额交了房租,然后B负责发工资,结算时B 给3000房租给了A ,我想问利润分的时候,员工这1000感觉没有分一半给A 呢
我们公司有个股东,他给他自己和她老婆从5月份开始缴纳社保和公积金了,但是一开始没有发工资给自己和他老婆,从7月开始给他自己发了工资;那我需要从5月份是不是得给他补申报工资个人所得税??
公司刚申请下来计算机软件著作权登记证书,如果后期增值税即征即退的话,开票方面有什么要求吗?
老师,注册资金比方说是300万,实缴注册资金缴了400万,这个有问题吗,多出来的记哪里呀
提前9.30号前申报,但是我查了年报在10.31号,现在申报提示我没有权限访问?我该怎么操作?
老师,想咨询下,这张表一般怎么填写?如果选择一次性扣除,固定资产原值为:300万元,残值率为0,折旧年限为5年。
老师,那个登记时间写注册营业执照时间还是税务登记时间
没有预付款,记一笔。记入应付账款不行吗?
借:预付账款 贷:银行存款 借:原材料 应交税费 贷:预付账款 这样处理 规范些啊