同学,你好,少转了200吗?

老师好 应交增值税转出未交增值税 为什么会有余额
老师,月末转出未交增值税,借应交税费—转出未交,贷应交增值税—未交增值税,下月缴纳时借应交增值税—未交增值税,贷银行,这样对吗?可是月末转出的那笔借应交税费—转出未交,这个怎么做分录,不做的话都是借方有余额了
你好老师,应交税费-应交增值税-转出未交增值税期末余额是在贷方吗
老师你好,应交增值税月末余额5493转出未交增值税时金额5293,这会有什么影响
1、月末,如果有留抵税额,企业应将本月多交的增值税做如下会计处理: 借:应交税金-未交增值税 贷:应交税金-应交增值税(转出多交增值税) 2、如果有应交未交增值税, 借:应交税金--应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税金--未交增值税 年末的时候进项税额、销项税额、转出未交、转出多交怎么结转清零啊?
企业职工离职,当月取得离职工资(解除劳动合同一次性补偿金),企业在为离职员工缴纳社保时,应由职工个人承担的社保部分的金额,在个税扣缴申报里,这部分应由个人承担的部分社保金额可以在本期其他扣除项目里进行扣除吗??
老师好:海关进出口货物收发货人备案回执具体在哪里导出打印呢
去年职工报销福利计入管理费用工资了,也并入工资申报了,借管理费用工资贷应付职工薪酬福利费,这样做的,汇算清缴5050表按照期间费用中工资合计数填的,如果税务查出来应付职工薪酬贷方余额不一样必须反结账更改以前的凭证吗?
出口当月未开票,次月开票,出口当月就要确认未开票收入吗?
老师好,生产厂家的主营业务成本是怎么算的
贸易出口,首笔核查没有通过,补让退税,那我们可以还是有做出口,那出口的收入可以按0税率发票开出确认收入吗?还是要视同内销。
酒商贸公司,赠送客户品鉴酒怎么入账
这个时我们出委托书吗?每个客户出一份?
董老师 您在线吗?有问题想咨询。
老师早上好☀️监事变更,要不要旧监事的身份证复印件?
老师你好,我查一下是5月末少转过来的
同学,你好,补转了就可以了,没有影响