你好 没有人报销可以先不管 做账也可以 后面找到人再调整

老师,如果对方给我们开具了增值税专用发票了,我们从开票系统可以看到,但是不知道是谁住宿的一个发票,现在联系不到,这个发票做账应该怎么处理
老师有一张进项税发票在平台上查得到,但是发票没有收到,也没有付过款,问了不知道谁开的怎么处理,不要勾选就可以了吗
老师,请问下5月有张住宿发票开的专票,但是不知道是谁开的已经认证了,现在从发票查验平台打印出来做账可以不?
我在认证平台上面看到供货商跟我们开了专票,但是这张票一直没有收到,我问他们供货商,他们说给了的,那我现在没有收到这张票,就把税务局平台上面查验的结果打出来可以做认证吗,还是非要原发票才能认证啊。
老师,我有一张住宿专票,6月认证的,6月做了账了,当时是图片打印做账的,老板一直不把那张纸质发票寄来,后面7月份又收到了这张纸质专票,这时这张发票我可以粘到7月凭证后面,做个说明一下:此张发票6月已做账,发票7月到,可以吗?还是怎么处理这张发票呢
我们是生产的。购入的机器配件,我放在库存商品-配件。后续加工的时候,借,主营业务成本-加工成本,贷,库存商品-配件,贷,生产成本-人工,可以吗?
老师好!老师,基本户转1万元到一般账户时,是只做收款凭证吗?还是收款,付款凭证都做呢?谢谢老师!
如果购买的固定资产还未发货,对方已开出发票,可以暂估挂账吗?
老师,晚上好!珠宝做台账怎么做?
你好老师,我公司向银行贴现100万的票据。这里有2笔费用,一笔贴现费用,一笔手续费。想问下按照最新的企业会计准则。分别计入什么科目,如果是财务费用的话记得写一下明细科目哈
老师,筹建期间,把这多购买的新机器设备卖了,确认收入还是冲开办费;分录借 银行存款 贷其他业务收入 应交税费; 结转的时候借其他业务成本,贷固定资产,还是直接做借银行存款 贷固定资产和一个开办费?
请问老师,短期借款只能核算银行贷款是吗?如果把企业之间的借款,也放在短期借款核算可以吗?
出口发票的开具是指外贸公司开给国外公司的还是供应商开给外贸公司的
出口发票的开具是外贸公司开给国外公司的吗?还是供应商开给外贸公司的
老师,你好。贸易公司开居间服务费可以开具专用发票吗 接收方可以抵吗?
老师,刚找着票了,是专票,在5月已经金额和税额已经做到管理费用里了,在6月应该怎么调整?
你好 红冲原来分录 按发票金额入账
这样做可以不?借应交税费-进项税额1.49 管理费用1.49
你好 这样做也可以