同学你好,一般要交印花税。不过现在纳税人都是选择收入或者成本中的一项来缴纳。
室内装修合同要交印花税吗?我司是甲方购买服务方,合同金额1000多万
请问老师,公司签了维修服务合同要不要交印花税?是对方给我们提供维修服务
老师好!我司与客户签订三年劳务服务合同,合同金额1400万,每月开票31万。请问我们的印花税怎么计算呢,按合同总额一次计算,还是按每个月实际服务费来计算印花税呢?这个税是要客户交还是我司交?该合同的印花税率是0.3‰吗?
我们跟装修公司签订的装修合同,双方都要缴纳印花税还是只需要服务方缴纳
没有合同,只是开了广告服务*设计制作的发票,需要交印花税吗?是合同双方都要交吗?购买方和销售方在印花税核定的都是技术合同。
老师,我在自主申报企业时,保存不了,是什么原因
老师,我的客户给我提供了一些明细的附件单,日期是2025年5月6月7月的都有,但是7月之前的成本已经按开的发票入账了,并且提供明细和报销的人员7月之前在公司没有发放工资也没有申报个税,我是刚接手做2025年8月9月的账,客户是在抖音做直播的,抖音从8月开始不再开服务的增值税发票,只开了预付卡充值不征税发票,现在我入成本没有发票,客户就提供了他们在抖音的消费明细,我是不是只能把8月和9月消费的明细作为依据入营业外支出,后期汇算清缴的时候在调赠,对吗
老师,请问广告租赁发票能抵扣文化事业费吗?
老师,经营租赁可以开服务费咨询费吗
现在村里统一补录以前的固定资产,应该怎么做分录,资产负债表表才能平。
老师请问一下,个税的问题,有一个员工在八月都离职了,在九月份申报的时候还有他的个税呢,都没有工资了
老师好,肉丝和排骨是免税的吗
广告公司,老板是设计师,工资怎么做分录,是管理费用还是主营营业成本
购买方开了100000块钱的票,已经两年认证抵扣了,现在需要退给我们两万,发票部分红冲,是由销售方开红冲还是购买方红冲?需要填表吗?原来是纸质版的发票。具体怎么操作?
老师,税务申报,更新过后,我做账增值税是按1%做的,税务系统减免按3%,现在我申报企业所得税,系统自动关联财务报表信息,导致减免的增值税和财务报表的不一致怎么弄,减免的增值税我转接到其他收益的,系统提示其他收益(增值税1%数值)和税务系统减免的增值税(3%)不一致 这种情况怎么办
那这个属于印花税里哪个范围,税率是多少?按照收入或者成本中一项来缴纳什么意思没明白
同学你好,属于建筑安装范围,税率万分之三。按照收入或者成本中一项来缴纳的意思是企业可以选择收入的数据为依据申报缴纳,也可以选择成本数据为依据申报缴纳。