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#提问#对于年终奖发放,应该怎样处理?

2020-11-17 13:16
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-11-17 13:16

同学你好 发放时,借:应付职工薪酬 贷:库存现金 计提时,借:管理(销售、制造)费用 贷:应付职工薪酬

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快账用户5580 追问 2020-11-17 13:18

对于这块交税应该怎么计算处理?

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齐红老师 解答 2020-11-17 13:22

合并工资计算就行了

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同学你好 发放时,借:应付职工薪酬 贷:库存现金 计提时,借:管理(销售、制造)费用 贷:应付职工薪酬
2020-11-17
你好,同学 计提工资: 借:管理费用—工资, 管理费费-年终奖 贷:应付职工薪酬—工资, 应付职工薪酬—年终奖 发放工资: 借:应付职工薪酬—工资, 应付职工薪酬—年终奖 贷:银行存款 其他应付款—社保 应交税费—个人所得税
2022-03-10
你好,是的,是这样处理的
2022-02-24
你好!这个你是打算当做去年的金额计入吗还是想当今年的
2021-04-19
你好,年终奖12月计提本年成本费用,1月份实际发放发现比12月计提数还要多,这种情况需要补做计提分录
2020-12-30
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