同学你好 借应交税费应交增值税4037 贷银行存款4037 借应交税费-城建税、教育附加、地方教育费附加201%2B121%2B80 贷银行201%2B121%2B80
请问一下,这个月交了增值税4037元,附加税的城建税201元,教育费附加121元,地方教育费附加80元,怎么做分录?
老师,你好,请问我申报增值税586.67元,附加税中的教育费附加为17.6元,地方教育附加为11.73元,附加税怎么做分录呢
计提本月税金及附加,其中城建税4000元,教育费附加1800元,地方教育费附加1200元,写会计分录
2019年12月10日,缴纳上月增值税41028元 城市维护建设税2871.96元、教育费附加1,230.84元、地方教育费附加820.56元、个人所得税542814元。 请问老师这个怎么做分录
收到以前年度多交增值税10000,附加税城建税:500元,教育费附加:300,地方教育附加200元怎么做会计分录冲以前的账
应收账款-客户 借方和贷方都有余额,都已经坏账要调平,可以都通过营业外收入做账吗? 我们是内账 具体怎么做会计分录
老师工会经费,公司有没有工会组织都需要缴纳吗?
房地产一般纳税人销售房产,(收入–土地价款)中的扣除土地价款,如果题目中有提到契税,要把契税扣除吗?
什么是开票,开票要注意什么,谁能开票
做账的全过程是什么流程
以物易物,A–B,各自计算销项税,那进项税如果双方都没开票,进项税就不能算,是吗?就算销项税?
民非组织,提供服务性收入,分录 借:银行存款 贷:提供服务收入-非限定性收入 应交税费-应交增值税 这样做分录对吗?
过渡账户都有哪些怎么用与管理核算
工商登记怎么线上办理
进出口公司,客户要求到港价,发票按什么价格开具?报关按什么价格报关?相关的运费发票可不可以退税?
不用主营业务税金及附加了吗?
不需要先计提增值税了吗?
需要先计提附加税的 不用计提增值税
麻烦计提分录请告知一下,是当月计提当月就交费了吗
借税金及附加201%2B121%2B80 贷应交税费-城建税、教育附加、地方教育费附加201%2B121%2B80
请问一下,那增值税得需要先结转吧,再交税吧?帮给写一下分录?
1、如果,月末应交税费-应交增值税科目余额是正数(余额在贷方)则: 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 2、如果,月末应交税费-应交增值税科目余额是负数(余额在借方)则: 借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税
每个月是不是得在会计软件中结转进项税啊
对的,需要结转进项销项的
如果每个月没有结转进项税和销项税的话怎么操作?今年就10月份一笔销项税,进项税每个月都有一点
一般进项大于销项可以不结转,销项大约进项需要结转
好的。但这次11月份交了增值税了,那就当月结转,当月缴费是吧?那增值税不需要结转吗?
对的,当月结转次月缴纳的
开完专票贷方有销项税,但月末还得结转一下是吧?
那这个月进项税也得结转吧,下个月缴纳的增值税才与报税系统对得上吧
对的 最后要结转的
进项税还有1-9月都没结转过,那可以在10月底结转吗?包括全额抵扣一起可以结转了吗?
可以的,你可以结转的
不结转会有什么结果?
同学你好 年底一块结转就可以了