同学你好 借应交税费应交增值税4037 贷银行存款4037 借应交税费-城建税、教育附加、地方教育费附加201%2B121%2B80 贷银行201%2B121%2B80

请问一下,这个月交了增值税4037元,附加税的城建税201元,教育费附加121元,地方教育费附加80元,怎么做分录?
老师,你好,请问我申报增值税586.67元,附加税中的教育费附加为17.6元,地方教育附加为11.73元,附加税怎么做分录呢
计提本月税金及附加,其中城建税4000元,教育费附加1800元,地方教育费附加1200元,写会计分录
2019年12月10日,缴纳上月增值税41028元 城市维护建设税2871.96元、教育费附加1,230.84元、地方教育费附加820.56元、个人所得税542814元。 请问老师这个怎么做分录
收到以前年度多交增值税10000,附加税城建税:500元,教育费附加:300,地方教育附加200元怎么做会计分录冲以前的账
工作中遇到案例:一家B保安公司中标A企业的一项安保项目每月保安服务费15万元,后B公司微托C保安公司派人员提供现场服务,保安服务费13万元,采用差额征税。C公司开票13万保安服务费给B公司时的人工工资为12万元,差额纳税。 请教:B公司开票给A公司15万保安服务费发票时也采用差额征税的方式,用13万元支付给第C公司后的余额作为销售额计税,是否可以?开票用保安服务费还是劳务派遣费为好呢?
有熟悉进口业务的老师吗?进口货物的价值是按报关当天的汇率中间价还是按进口增值税税票上注明的汇率来算?
增值税留底有680多万,如何慢慢消化
疑问:航空代理企业为什么提供境内机票代理时,可以直接以签收单作为扣除凭证,难道我不能要求航司给我开发票或者行程单作为扣除凭证吗?同样,为什么我提供境外机票代理服务时,只能以发票或者行程单作为扣除凭证,难道我不能以账单作为扣除凭证吗?
老师,老板2824年注册一家投资公司,注册资金100万,有两个自然人股东,目前还没有什么业务,但从法人那里借款到公司,然后又投资出去,分别投给四家公司,这样现在需要做股权转让,这样的情况容易转吗?之前听说有库存的有其他应付款的,就算亏损很大也不容易转,被各种卡!
购买幼儿园,厨具一批,50项,共计14万如何入账?如有超过2000元冰箱,蒸饭柜,搅拌机等,也有菜刀,餐盒盘子等价值300元,?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
老师,因为企业所得税收入确认时点跟增值税的收入确认时点不一样,导致产生了50多万的差异,税审让我自己补了一个50多万收入的账,导致应收账款虚增了50多万,我能不能用以前年度损益调整这个科目来平应收账款的账
不用主营业务税金及附加了吗?
不需要先计提增值税了吗?
需要先计提附加税的 不用计提增值税
麻烦计提分录请告知一下,是当月计提当月就交费了吗
借税金及附加201%2B121%2B80 贷应交税费-城建税、教育附加、地方教育费附加201%2B121%2B80
请问一下,那增值税得需要先结转吧,再交税吧?帮给写一下分录?
1、如果,月末应交税费-应交增值税科目余额是正数(余额在贷方)则: 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 2、如果,月末应交税费-应交增值税科目余额是负数(余额在借方)则: 借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税
每个月是不是得在会计软件中结转进项税啊
对的,需要结转进项销项的
如果每个月没有结转进项税和销项税的话怎么操作?今年就10月份一笔销项税,进项税每个月都有一点
一般进项大于销项可以不结转,销项大约进项需要结转
好的。但这次11月份交了增值税了,那就当月结转,当月缴费是吧?那增值税不需要结转吗?
对的,当月结转次月缴纳的
开完专票贷方有销项税,但月末还得结转一下是吧?
那这个月进项税也得结转吧,下个月缴纳的增值税才与报税系统对得上吧
对的 最后要结转的
进项税还有1-9月都没结转过,那可以在10月底结转吗?包括全额抵扣一起可以结转了吗?
可以的,你可以结转的
不结转会有什么结果?
同学你好 年底一块结转就可以了