同学你好,国内货物运输代理的税率是6%,你把这项业务当成是运输代理就开6%税率的发票。如果你把这业务当成是陆路运输,发票的税率是9%。
								
                                    
                                    
                                    
                                    甲货运公司为增值税一般纳税人,2018年12月经营情况如下:(1)从事运输服务·开具增值税专用发票注明不含增值税运输费320万元·装卸费36万元(2)从事仓储服务,开具增值税专用发票注明不含增值税仓储费110万元·装卸费18万元(3)进口货车自用,海关审定的货价为160万元,运抵我国关境内输入地点起卸前的包装费5万元·运输费12万元保险费3万元(4)在国内购进小汽车,取得机动车销售统一发票,注明价款为80万元,增值税128万元(5)购买矿泉水,取得增值税专用发票·注明增值税128万元,其中60赠送给客户40%用于职工福利,采购该批矿泉水时接受交通运输服务,取得增值税专用发票·注明增值税0.1万元已知:交通运输服务增值税税率为9%物流辅助服务增值税税率为6%;货车的进口关税税率为20%·甲公司取得海关进口增值税专用缴款书车辆购置税税率为10%。有关甲运输公司提供运输,仓存服务取得收入的销项税额怎么计算
老师,我公司承接国内货物运输代理。负责把乙方在码头的货物运输到第三方货场.期间我公司在码头发生6%税率费用,找铁路运输的运输费税率9%,车站装卸费用税率6%.我公司在与乙方结算的时候直接开具一个6%税率专票?
5.利华公司为生产企业,金利来公司为商业零售企业。两个公司均为增值税一般纳税人,2019年6月两个公司之间发生了如下业务;(1)3日,利华公司销售给金利来公司一批货物,采用委托银行收款方式结算,货物已发出并办妥托收手续,开具的增值税专用发票上注明的销售额为3000000元,增值税为390000元,该批货物委托运输部门负责运输,运输费为5000元按合同规定,该款项应由金利来公司支付,但由科华公司代垫运费,并开具了抬头为金利来公司的货票,利华公司已将货票交给金利来公司。(2)9日,利华公司当月购进一批生产用原材料,委托运输部门负责运输,已支付货款和运费,取得的增值税专用发票上注明的销售额为1000000元,增值税为130000元,发票已认证:同时取得运输部门开具的增值税普通发票,发票上注明运费8000元。(3)20日,利华公司从金利来公司购进一批货物,取得的增值税专用发票上注明的销售额为5000元,增值税为650元,发票尚未认证。6月底将价值4000元的货物发给职工作为福利。已知增值税税率为13%。要求:请计算利华公司6月应缴纳的增值税税额。
5.利华公司为生产企业,金利来公司为商业零售企业。两个公司均为增值税一般纳税人,2019年6月两个公司之间发生了如下业务;(1)3日,利华公司销售给金利来公司一批货物,采用委托银行收款方式结算,货物已发出并办妥托收手续,开具的增值税专用发票上注明的销售额为3000000元,增值税为390000元,该批货物委托运输部门负责运输,运输费为5000元按合同规定,该款项应由金利来公司支付,但由科华公司代垫运费,并开具了抬头为金利来公司的货票,利华公司已将货票交给金利来公司。(2)9日,利华公司当月购进一批生产用原材料,委托运输部门负责运输,已支付货款和运费,取得的增值税专用发票上注明的销售额为1000000元,增值税为130000元,发票已认证:同时取得运输部门开具的增值税普通发票,发票上注明运费8000元。(3)20日,利华公司从金利来公司购进一批货物,取得的增值税专用发票上注明的销售额为5000元,增值税为650元,发票尚未认证。6月底将价值4000元的货物发给职工作为福利。已知增值税税率为13%。要求:请计算利华公司6月应缴纳的增值税税额。
同一法人,先注册了一家进出口公司,后来为了报关方便又注册了一家报关公司,现在进出口公司进口货物直接委托报关公司进行报关。问: 1、进出口公司委托报关公司办理报关业务时是否需要签一份委托合同或者协议? 2、报关公司给进出口公司开票时应该开普票还是专票?应税劳务、服务名称应该选择什么?税率是多少? 3、货物从境外装车完成后运达境内货场卸货期间产生的制卡费、进场费、装卸费、消毒费和运输费等费用,应该如何明确区分费用归属于哪个公司?
                这个发票抬头是个人对吗?可以使用吗?
老师,一般纳税人,有进项和销项,那么在认证抵扣后计算应交增值税,那么怎么做相应分录,进项有没有余额还是需要结转到哪里
比如说装修公司给装修,不含税成本是1万,我们自己付8个点的钱,就是10,800,约定的开出的税率是13% ,那开出来的发票含税价应该是10,800还是11,300(以不含税10000算)呢?
老师好!这样的发票可以把人工费改成劳务费吗?
董孝斌老师好!现在有这么多发票刚认证,之前还有2024年的发票,就是开发票才做收入,那现在怎样处理进项发票的问题,老师指导一下
收到30万发票,技术维护也已经完成,但是我们合同约定是分三次分批支付(每个月支付10万) 请问,这种情况,可以每月确认10万的费用吗?
一般有哪些科目是要被重分类为其他流动资产的?
个体户去税务局代开发票都交什么税,什么比例缴
老师你好,我们单位以前进项税税务局要求转出,这个做账啊
老师,新办个体户做税务登记有个定额核定,这个核定金额应填多少?新开不知道每个月销售额是多少