不含税收入25万 这个是开啥发票这个?
老师好,我公司是独立核算的分公司为小规模纳税人。 税收政策1、所得税不允许享受小微政策优惠,2、小规模纳税人季度报增值税时收入不超过起征点30万可免交增值税。我在申报增值税时,这2个政策起冲突了。报表保存不了。本季度普票收入为19万多。怎么办?
小规模纳税人,季度收入35万,其中10万为蔬菜免税收入,不含税收入25万,在增值税纳税申报表中怎么填写? 现在的免税政策,家政服务业是全免,还是交1%?
小规模纳税人季度超过起征点,又有免税收入,请问这个怎么报税,比如季度收入45万,其中免增值税收入20万,请问怎么计算应纳税额,怎么填报增值税申报表
小规模纳税人1个点填写无票收入,在增值税申报表中的哪一行?怎么填写,季度免税额度是30万?
小规模纳税人季度收入35万(含税),如何填写增值税申报表。其中有30万是开票1个点的。
老师 出售自己使用过的固定资产 不是3%减按2吗 为啥都用1啊
老师,请问税务系统财务报表只需要3个月出一次吗,做账是每个月都出是吗
老师,资产负债表的未分配利润等于利润表的哪个数据?
公益性公墓建设项目已经出审计报告,这个记什么会计科目?借:开发成本 贷:银行存款 完工后转开发产品?怎么算完工?正式的评估报告?还是……
建筑公司:我们是专业分包的公司 分包方干活给我们开发票 我们都是以代发工资形式结算 这样可以吗 不走公户 每个项目都是
快账软件只能网址登录吗?
请问有销售收入,但是还没有成本票回来,月末暂估成本的时候分录是怎样的
甲方(债务人)、乙方(原债权人)、丙方(债权受让人),我们是丙方分包了乙方的劳务,乙方给甲方开1000万工程款发票,甲方付乙方本应付1000万,但现在只有700万款跟价值300万房子,而我们分包了乙方的劳务,又将这价值300万的房子给我们了,我们三方需要签债权债务清偿协议,我们也开300万发票给了乙方,后边这300万不再走账了,这样对我们也就是丙方有税务风险吗?
1、老师:下面这道题,转让不动产为何是9%的税率,不是13%吗? 2、另外为何不减当时购进时成本和契税? 3、老师可以帮忙总结一下转让不动产以及建筑什么情况下13%、9%,什么情况下用5%税率和3%税率。 什么情况下建筑和房地产用差额?
括号1里的内容是啥意思
开的劳务费
那这个你开发票不是免税吧,那这个开啥开1%吗,那这个是按1%交税,填写1行,这个对应1行*2%填写主表减征额 =减免表2.3.4列
意思是35万超过了季度的30万,需要缴税,其中10万为免税,不需要缴税,还有25万是需要按3%缴税的填在第1行,不能填在第10行,然后在减免税申报明细表中再减去2%?
你不是开1% 吗,那就按1%交增值税,是的,
是的,10万填写是12栏这个免税下面
好的,谢谢老师
好的,我先回复别的学员了