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老师想问一下,为什么会出现利润表里面的税金及附加和余额表里面的不一致,

2020-11-18 18:34
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-11-18 18:37

你去看下是不是有没有做贷方了,结转损益除外

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快账用户3454 追问 2020-11-18 18:44

都做了,我刚查的有个月份没有到起征点,做了计提附加税,也结转了,但是在明细账和总账中,没有体现到这个月分的,但我在建账的时候,填写的是本年累计金额,没有在总账中体现的那笔,在本年累计中有,我想问我该怎么处理,我现在重新建账,这个起初按照科目余额表录入的话,就和10月底的报表数据不一致,我不知道该怎么处理

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齐红老师 解答 2020-11-18 19:21

你是期中建账?期中建账是取不到数字,需要你提交给税局的报表的时候自己加下本年累计数

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你去看下是不是有没有做贷方了,结转损益除外
2020-11-18
同学你好! 你把账上多计提的金额用红字给冲掉,和申报系统里面的金额保持一致。
2020-11-03
同学你好,你可以咨询一下出审计报告的事务所是不是给你们调整了
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