你好!写应交税费-应交增值税就可以了。

老师,小规模企业,普票开了5500元,1%,分录这样写对吗 借:应收账款 5500 贷:主营业务收入 5445.54 应交税费-应交增值税-应交增值税 54.46
小规模纳税人销售产品,既开了普票也开了专票,怎么账务处理?借:应收账款200 贷:主营业务收入194 应交税费-应交增值税3(普票) 应交税费-应交增值税3(专票) 这样对吗?
老师就是小规模纳税人开出去的销项票做账的分录是这样写的吗?借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税,,老师是这样吗,普票和专票都是这个分录
老师,小规模,销售货物开出去的专票,普票,都是做一样的分录,借应收账款,贷主营业务收入,应交税费,简易计税?就是普通商贸企业,还是,应交税费,应交增值税?
老师,我的小规模,开出去销项发票,专票,普票都是,一样借应收账款,贷主营,应交税费小规模,做分录可对?
请问老师,过年购买的发财树,拜神用品,水果等计入什么费用?有发票可以税前扣除吗?
境外股东减资退股,汇款后做账汇率,是用国家外汇局的上当天汇出的汇率做账吗?
老师好,4季度企业所得税报表中的已计入成本费用的职工薪酬金额填错了,是不是应该先把这个金额更正后,再做年度汇缴呢?
老师小规模税率是1%,核算税额是按照1来算还是3呢中间那个差额转营业外收入吗
老师,是这样子的,我们公司有一个老板,他的工资3月不是16500吗?公司今年才成立的,他一直这几个月跟着装修车间,意思他之前几个月,都没有发工资,他想了一个办法,就是,用自己的妹妹的工资卡发了5千,然后再把剩余的11500元,分二月和三月的,然后二月就是5750元和三月5750元,就是拆分了,然后,给外账说了,外账说的,去更正了2月份的申报,然后又申报了3月的,我咋搞不懂,他到底是咋申报的是?老师,我描述的,您能听懂吗?现在我迷糊了,外账也不告诉我,具体咋做的
郭老师请教一个问题,谢谢
老师,啊是现在只交城建税,教育费附加不交了
季报所得税中,一月份发了上年度计提的奖金,上年度也已申报个税, 季度申报表 中实际支付给职工的怎么填?
老师,我想问下,我wps开了会员了,有啥功能可以用都是?
老师,员工四月份离职了,现在报三月份的个税还要报他吗?是不是报完再把他拉到非正常,下个月就不报了