您好 是根据行业核定征收比例的 您那边申报表核定比例么?没有的话 那就自己计算后填写计税依据

老师,今年的销售收入印花税按收入的40%计征吗?申报表中怎么是销售收入全额*税率?是要自己计算填 列吗?
老师,一般纳税人,印花税如果按销售收入是要把一般计税的销售收入和简易计税的销售收入一起加起来算吗?
老师小规模开普票开的免税票,纳税申报表填到那个位置,填不含税的销售额,自己要计算吗,按3%征收率分离吗
老师,在填写增值税加计抵扣申报表的时候,销售销售总额是增值税申报表中的销售总额吗?还是自己计入营业收入的销售总额,因为中间有一个个税的返还款,所以有所差异
增值税申报中第一行 按使用税率计税销售额 指的是科目余额表中哪几个数? 只是销售收入么?还是销售收入+无票+其它业务收入+营业外收入的合计? 还有免抵退办法出口销售额就是余额表中的外销收入吧?
老师,这张票怎么做分录呢?我们自己开出去的
我们是一家贸易公司(一般纳税人)收购农户的水果,可以开收购发票吗?然后我们再卖出去,可以抵扣额吗?
茶叶规格100g*3瓶/盒*360盒/件,但供应商开给我们发票是100gX3X360,这种发票合规吗,购买方可以接受吗
老师,请问一下,公司的固定资产是房产,来抵分包商的工程款。房子原值40万,抵28万,低于原值转让,公司还要承担什么税费吗?
郭老师,我们有家电商公司,第3季度被税务数据推送信息了。现在最好的办法是不是去9月份的增值税报表里去做无票销售啊?但是我们9月份的进项发票没有,那是不是我先交附加税,增值税先不交。到12月份也就是这个月把进项发票都入进去把之前欠交的增值税抵进去,是不是这样可以做?
我们子母公司借款往来有差不多3千万,对应入其他应收款和其他应付款,当时税局让缴纳税,我们主管做了一份借款合同说资金短期借款,年利率3%,约定借款到期一次还本付息,暂时应对过去了,现在让我把其他应收款和其他应付款款在这个月调入应收账款和应付账款,不在申报表体现,这样会让税局关注我们已经还了,也要缴纳税吧
老师,挖掘机是分十年摊销吗
如果没有留底税额,是不是出口就退不了税?
茶叶规格是100g*3瓶/盒*360盒/件,发票上的规格开成100gX3X360这个可行吗
去年弥补亏损25万 今年1季度盈利了弥补10万 2季度盈利弥补3万,3季度亏损29000 我现在还能弥补亏损多少
师 行业核定征收比例 在哪里可以查看到?
这个一般看当地税务局官网通知