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老师可以可以给这个题答案吗

老师可以可以给这个题答案吗
2020-11-19 19:46
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-11-19 19:57

你好,同学。 (1)借:无形资产 360 贷:银行存款 360

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快账用户5633 追问 2020-11-19 19:58

后面呢老师

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齐红老师 解答 2020-11-19 20:00

(2)2016年应摊销的金额=360/10/12=3 借:管理费用 3 贷:累计摊销 3 (3)2017年12月31日账面价值=360-3-360/10=321 (4)2018年12月31日账面价值=321-36=285 2018年12月31日应计提的减值准备=285-240=45

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快账用户5633 追问 2020-11-19 20:02

2019年的答案呢,老师

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齐红老师 解答 2020-11-19 20:05

(5)2019年4月1日无形资产账面价值=240-240/8/12*3=232.5 净损益=275-232.5=42.5 (6)借:银行存款 275 累计摊销 82.5 无形资产减值准备 45 贷:无形资产 360 资产处置损益 42.5

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快账用户5633 追问 2020-11-20 08:53

是可以给我这几个题的答案吗?

是可以给我这几个题的答案吗?
是可以给我这几个题的答案吗?
是可以给我这几个题的答案吗?
是可以给我这几个题的答案吗?
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快账用户5633 追问 2020-11-20 08:54

老师可以吗,谢谢

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齐红老师 解答 2020-11-20 09:02

可以的,稍等一会哈。

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快账用户5633 追问 2020-11-20 09:06

好的谢谢老师

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齐红老师 解答 2020-11-20 09:33

2 (1)借:固定资产 500000 应交税费——应交增值税(进项税额)80000 贷:应付票据 580000 (2)2018年折旧=500000*2/5*9/12=150000 2019年折旧=500000*2/5*3/12+(500000-200000)*2/5*9/12=140000 2020年折旧=(500000-200000)*2/5*3/12+(500000-200000-120000)*2/5*9/12=84000 2021年折旧=(500000-200000-120000)*2/5*3/12+(500000-200000-120000-72000-20000)/2*9/12=51000

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齐红老师 解答 2020-11-20 09:37

2022年折旧=(500000-200000-120000-72000-20000)/2=44000 2023年折旧=44000*3/12=11000 第1张图片不太清楚的。

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快账用户5633 追问 2020-11-20 09:42

现在看的清楚了吗?

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快账用户5633 追问 2020-11-20 09:49

这样子可以看清楚了吗老师

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齐红老师 解答 2020-11-20 09:50

你没有发送的呢。有文字版的吗?复制发一下。

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快账用户5633 追问 2020-11-20 09:51

这样子呢老师

这样子呢老师
这样子呢老师
这样子呢老师
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齐红老师 解答 2020-11-20 09:52

这个还是看的不太清楚的呢

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快账用户5633 追问 2020-11-20 17:01

这样子可以吗老师

这样子可以吗老师
这样子可以吗老师
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快账用户5633 追问 2020-11-20 17:04

老师可以,给一下答案吗

老师可以,给一下答案吗
老师可以,给一下答案吗
老师可以,给一下答案吗
老师可以,给一下答案吗
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齐红老师 解答 2020-11-20 17:09

好的,稍等一会哈。这会再忙。

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快账用户5633 追问 2020-11-20 18:11

老师好了吗

老师好了吗
老师好了吗
老师好了吗
老师好了吗
老师好了吗
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齐红老师 解答 2020-11-20 18:51

多远 1.BCD 2.ABD 3.BCD 4.ACD 6. 借:工程物资 800000 应交税费——应交增值税(进项税额)104000 贷:银行存款 904000 借:工程物资 78 应交税费——应交增值税(进项税额)7.8 贷:银行存款 85.8 借:在建工程 2448.4 贷:工程物资 2278 原材料 100 应付职工薪酬 70.4

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快账用户5633 追问 2020-11-20 18:56

老师可以吗

老师可以吗
老师可以吗
老师可以吗
老师可以吗
老师可以吗
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快账用户5633 追问 2020-11-20 19:14

老师在不这个

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齐红老师 解答 2020-11-20 19:21

6. (1)借:工程物资 800000 应交税费——应交增值税(进项税额)104000 贷:银行存款 904000 借:在建工程 585000 贷:工程物资 585000 (2)借:在建工程 678000 贷:库存商品 600000 应交税费——应交增值税(销项税额)78000 (3)借:在建工程 92800 贷:原材料 80000 应交税费——应交增值税(进项税额转出)12800 (4)借:在建工程 60000 贷:应付职工薪酬 60000 (5)借:在建工程 215000 贷:应付职工薪酬 215000

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齐红老师 解答 2020-11-20 19:24

(6)借:固定资产 1630800 贷:在建工程 1630800 (7)借:原材料 215000 贷:工程物资 215000

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