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老师,暂估成本已经结转到工程施工合同成本了,但后来收到的票跟暂估的有差异,那账务怎么处理,结转的成本账务又怎么处理?

2025-07-23 14:13
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-07-23 14:14

直接调整发票当月的主营业务成本

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快账用户9527 追问 2025-07-23 14:32

成本调整了,那毛利也相应的要调整,是吧?

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齐红老师 解答 2025-07-23 14:34

是的,那个会影响毛利的

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快账用户9527 追问 2025-07-23 14:34

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2025-07-23 14:35

不客气,祝你工作顺利。感觉不错的话,麻烦给个五星好评哦。

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把暂估的分录红冲按发票入账。
2022-06-15
同学,你结转成本应该是借主营业务成本暂估,贷,工程施工-材料费,而不是冲暂估款。
2022-01-12
同学,你好,红冲去年的发票,重新做一个正确的
2022-04-13
对的,是的是这么做的
2022-10-13
你好,之前是多结转了成本,还是少结转了成本呢 
2021-07-29
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