您好 请问每月分录怎么写的
老师,您好,我们企业每个月都有一笔技术服务费的支出,现在由于企业效益不好,想把这笔技术服务费做挂账处理,请问这笔分录该怎么做?
老师,问一哈去年政府给了我们一笔运营费80万,我们做了一笔收入80万,然后后面计提了一笔费用80万,费用的帐务处理是 借:主营业务成本-技术服务成本80万 贷:其他应付款-预提费用-技术成本80万 今年马上结账了,由于没有发票,账上一直挂着其他应付款80万,这个要冲的话,如何进行帐务处理
老师,我们公司是交通运输公司,车辆都是挂靠到公司名下经营。现在车辆想开通定制班线业务 (通过平台线上售票等),平台每月收取技术服务费、短信通知服务费、票款手续费等,票款是打到平台,每月对账划拨。但由于该笔收入是挂靠车辆的,每月还要退给车主。请问这个业务怎么账务处理
老师好,最近收到一笔技术服务费。是去年的业务,今年刚接手公司的账目。发现之前的账务并没有这笔账务。问老板,说税费当时交了的。 现在想问一下怎么做分录冲平这笔收入? 谢谢
老师,我们让厂家去我们的客户单位修理我们卖出去的机器设备,产生了一笔技术服务费用,我们付给厂家,这笔钱怎么做分录~我们这个客户会打给我们这笔对应的服务费用~这种可以计入主营业务成本吗~我们属于给企业做设备安装及运维服务企业
大陆生产的苹果手机需要交关税吗
老师您好!问下一个建筑工程324万,材料成本大学67%,农民工工资30%,农民工工资以工资发放还是要以农民工专户发放啊!
小微企业年收入不超过300万,是指从1月份到12月份还是循环的比如7月份到次年6月份属于一年
我现在我的核算理解是:所有核算都是按会计周期自然日7/1到7/31日来核算,导所有辅助核算的数据都是按自然日导7月1/到7/31日的明细表来核算,6/26到6/31日的做暂估入库,然后总账做冲销暂估和正式入账的调整分录。我现在也可以理解为总账委外这加工费847837.08元就是7/1到7/31日的委外入库加工费,对于6/26-6/30期间的收货(属于上一个采购周期但在本月物理入库),在6月30日做暂估入库,将其成本计入6月材料成本或委外加工费成本。老师是这意思吗?
今明考中级会计吗吗吗老师
想问下图片上画圈的资料没有了吗,怎么一直打不开,准备备考2026的注会,想买点资料开始听课了,但是这个资料怎么都无法打开,请尽快处理
老师这道题应纳增值税的解析没看懂?
老师这道题应纳增值税的解析没看懂?
请问个人开过来的普票,阳山水蜜桃5000元,税务局显示票面税额是0,有效抵扣税额是450元,能抵扣吗?
请你:这道题,按答案给列式子算,我算的怎么和答案不一样100-29=71*100=7100*50=355000*2=710000/4=177500-9600=167900
借:研发支出-费用化支出-信息技术服务费 贷:银行存款
借:其他应付款 贷:银行存款
现在是没有钱支付这笔款,想记录下来,之后有钱时再还,银行存款目前没有支出这笔款
不进费用 也不付款 不好入账记录啊
那请问计费用的话该怎么做呢?暂不付款
借:研发支出 贷:其他应付款-某公司
请问老师可以这样做分录吗?
效益不好 您还是做了研发支出 增加了单位成本啊