您好 请问每月分录怎么写的

老师,您好,我们企业每个月都有一笔技术服务费的支出,现在由于企业效益不好,想把这笔技术服务费做挂账处理,请问这笔分录该怎么做?
老师,问一哈去年政府给了我们一笔运营费80万,我们做了一笔收入80万,然后后面计提了一笔费用80万,费用的帐务处理是 借:主营业务成本-技术服务成本80万 贷:其他应付款-预提费用-技术成本80万 今年马上结账了,由于没有发票,账上一直挂着其他应付款80万,这个要冲的话,如何进行帐务处理
老师,我们公司是交通运输公司,车辆都是挂靠到公司名下经营。现在车辆想开通定制班线业务 (通过平台线上售票等),平台每月收取技术服务费、短信通知服务费、票款手续费等,票款是打到平台,每月对账划拨。但由于该笔收入是挂靠车辆的,每月还要退给车主。请问这个业务怎么账务处理
老师好,最近收到一笔技术服务费。是去年的业务,今年刚接手公司的账目。发现之前的账务并没有这笔账务。问老板,说税费当时交了的。 现在想问一下怎么做分录冲平这笔收入? 谢谢
老师,我们让厂家去我们的客户单位修理我们卖出去的机器设备,产生了一笔技术服务费用,我们付给厂家,这笔钱怎么做分录~我们这个客户会打给我们这笔对应的服务费用~这种可以计入主营业务成本吗~我们属于给企业做设备安装及运维服务企业
老师,进项税额转出科目需要结转到销项税额科目里吗
更正24年增值税及印花税及企业所得税的报表,如何调整账务处理
老师我们给对方提供了专票,现在要红冲,双方已经确认了,我这边怎么开红字发票
老师,我们是水乐园的,有没有什么软件是客人扫码,会把开票信息和金额上传,然后我们在后台开具
老师,我问下,有初级会计证书,就是有助理会计师的职称吗
老师,你好,我们跨境独立站的结算账单在哪里导数据啊
离职补偿,直接分录写借管理费用辞退福利 贷银行存款可以吗
老师 支付给个人的奖励金计入什么科目
老师,这个T字账户里应交税费期末余额记在借方还是贷方呀?
老师,请问小微企业年销售额超过120万,增值税如何计算?税率是多少?
借:研发支出-费用化支出-信息技术服务费 贷:银行存款
借:其他应付款 贷:银行存款
现在是没有钱支付这笔款,想记录下来,之后有钱时再还,银行存款目前没有支出这笔款
不进费用 也不付款 不好入账记录啊
那请问计费用的话该怎么做呢?暂不付款
借:研发支出 贷:其他应付款-某公司
请问老师可以这样做分录吗?
效益不好 您还是做了研发支出 增加了单位成本啊