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老师,我上季度开票比较多,计提了一笔费用,请问这笔费用后面怎样付原始凭证比较合理?

2020-11-20 10:55
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-11-20 10:56

你好,你们能有发票吗?计提的是什么业务的?

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快账用户3020 追问 2020-11-20 11:10

没发票,就是为了冲费用

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齐红老师 解答 2020-11-20 11:13

没有发票,即使你做了暂估 汇算清交也得调增,不允许抵扣。

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快账用户3020 追问 2020-11-20 11:18

我上个季度计提时,借管理费用,贷其他应付款,这个季度做的红字,借管理费用,贷其他应付款

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快账用户3020 追问 2020-11-20 11:19

年底冲平,我不知道做凭证后面用不用付原始凭证

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齐红老师 解答 2020-11-20 11:20

你好,不用原始凭证的。

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