同学你好 发票是按照什么金额开的

老师,7月开具的增值税电子普通发票,最后业务落实了一半,现在只能收到一半的钱,我发票要怎么处理?
老师,7月开具的增值税电子普通发票10万,最后业务落实了一半,现在只能收到一半的钱5万,我发票要怎么处理?会计分录怎么做?
老师我想问一下,我现在开了张普通增值税发票,金额是开错了,但是因为对方财务请假了,需要年后才回来,只能到时把这发票开负数发票。 跨年了我的增值税同汇算清缴要怎么样处理?
你好,老师,我公司去年开具了一张增值税普通发票,现发票发票的税收编码选错了,要怎样处理
老师,请问,我们8月份开出的增值税电子普通发票开错了,然后10月份需要要重新开,是不是应该把8月份开出的发票从人家那里拿回来,再开负数发票?(然后回收的电子普通发票和开出的负数发票一起作为附件,来做负数凭证吧?)最后开具正确的增值税电子普通发票?请一一回答我的问题,谢谢!
请问老师,我们公司注册的时候注册资本是认缴,上个月我们还了实缴资本产生的增值税怎么入账?
老师,您好,推广用的宣传架制作计入什么科目?
我们是建筑公司,项目上购买,跟保险公司买的安责险。怎么入账?
老师好,一方公司收到开票日期为当年日期的前期发票(实际所属期为2022年、2023年、2024年),一方公司开出开票日期为当年日期的前期发票(实际所属期为2022年、2023年、2024年),业务均真实,这种情况下,双方账务如何处理?如何进行纳税申报?执行小企业会计准则,谢谢
老师,现在检查现金流量表时,顺着发现,25.01月现金科目 ,是贷方余额。原因是这边现金使用时,自己垫了一些,但入账时忘了挂 借:其他应付款了。现在我要怎么调整呢?反过账到1月调整,并更正报表吗?还是直接在25.10月账务处理 借:库存现金 贷: 其他应付款 这样没关系吗?
老师,您好,请问房产税的房产原值,包括土地价格吗
11月份申报10月份的个税,员工离职日期应该写几月的
老师,请问公司的一般户给基本户转款计入什么科目?
老师好,分公司的员工总公司代发工资,账上一直挂着往来怎么办,分公司没有钱还总公司
请问一下支付员工培训费怎么做分录
当时发票是按全额10万开的,现在只能收到5万,开具的是电子发票
发票红冲了,重新开五万的
会计分录是做一笔和之前相反的,然后再做一笔新的吗?那销项税就变成负数了没关系吗?
对的,就是这样的哦,