你这个那个是借方那个是贷方?
请问老师,这几个分录有什么问题吗? 主营业务收入 1122 应收账款 主营业务收入 5001 主营业务收入 主营业务收入 222101应交税费_应交增值税(小规 税控技术维护费 560202 管理费用_办公费 税控技术维护费 224103其他应付款_印燕 期末结转 5001 主营业务收入 期末结转 3103 本年利润 期末结转 560202管理费用_办公费
老师,小规模纳税人公司,技术服务类,一次性支付的房租(一年),计入预付账款还是其他应付款?每月摊销时计入主营业务成本还是管理费用?公司主营业务收入是收取技术服务费除了工资,房租没有其他支出。
请教老师建筑业 的问题一、收入核算 1、收到预付工程款时 借:银行存款 贷:预收账款 应缴税费-应缴增值税-销项税 2、工程完工结算时 借:预收账款/应收账款 贷:工程结算收入 3、结转收入 借:主营业务收入 贷:主营业务成本 管理费用 销售费用 财务费用等等 借或贷:本年利润
老师,您好,请问小规模纳税人,收到一张劳务费的普票2000元,1%税率,借方:应收账款贷,贷方为主营业务收入和应交税费—应交增值税,请问这个应交税费—应交增值税科目在期末结转时如何处理
每月增值税申报表要打印出来保存吗?增值税申报表附列1一5等都要打印吗?
老师 请问下对方开6%的,这张发票能要吗?
老师 补交社保产生的滞纳金分为个人部分和公司部分 个人部分由公司承担还是个人承担
不收费的售后,材料出库会计分录
我们是劳务公司旗下的材料公司,想归集钢材出租的费用,怎么写分录
比如我是9月底出口的,但是我的退税联是10月出来的 ,我想问一下出口退税联出口日期上是显示9月底的那天还是10月的呢?
老师,施工工程,设计师购买的软件使用费,计入什么科目?
老师好,我司让会计公司出具财务报表审计报告,费用3500元,请问会计分录要怎样写
远期结售汇 的会计分录是什么 影响会计报表的什么数据
老师,你好,我想问一下,管理费用可以记在借方吗
借应收 贷主营业务收入, 应交增值税, 。维护费,借管理费用办公费,贷其他应付款,是对的,结转损益,是对的,
主营业务收入 借:1122 应收账款 主营业务收入 贷:5001 主营业务收入 主营业务收入 贷:222101应交税费_应交增值税(小规 税控技术维护费 借:560202 管理费用_办公费 税控技术维护费 贷:224103其他应付款_印燕 期末结转 5001借 :主营业务收入 期末结转 3103 贷:本年利润 期末结转 560202贷:管理费用_办公费
那没问题是吗?
是的,是的,是的,是的