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请问老师,这几个分录有什么问题吗? 主营业务收入 1122 应收账款 主营业务收入 5001 主营业务收入 主营业务收入 222101应交税费_应交增值税(小规 税控技术维护费 560202 管理费用_办公费 税控技术维护费 224103其他应付款_印燕 期末结转 5001 主营业务收入 期末结转 3103 本年利润 期末结转 560202管理费用_办公费

2020-11-20 15:24
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-11-20 15:27

你这个那个是借方那个是贷方?

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齐红老师 解答 2020-11-20 15:28

借应收 贷主营业务收入, 应交增值税, 。维护费,借管理费用办公费,贷其他应付款,是对的,结转损益,是对的,

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快账用户6621 追问 2020-11-20 15:29

主营业务收入 借:1122 应收账款 主营业务收入 贷:5001 主营业务收入 主营业务收入 贷:222101应交税费_应交增值税(小规 税控技术维护费 借:560202 管理费用_办公费 税控技术维护费 贷:224103其他应付款_印燕 期末结转 5001借 :主营业务收入 期末结转 3103 贷:本年利润 期末结转 560202贷:管理费用_办公费

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快账用户6621 追问 2020-11-20 15:30

那没问题是吗?

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齐红老师 解答 2020-11-20 15:33

是的,是的,是的,是的

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你这个那个是借方那个是贷方?
2020-11-20
你好,结算的时候应该给你们钱了,应该是借银行存款贷预收账款。
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你好,请把题目完整发过来
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