你好,同学。你这是属于你的差价收入,计收入处理,你这是出口相关的,是可免税的

我们企业外贸出口 ,卖货我们收取了国外顾客100美金,其中70美金是货款,30美金是收取的运费,实际支付给物流20美金,运费30-20=10美金,运费收入10美金算做我们的收入吗 要不要交增值税呢
我是一般纳税人,外贸出口企业,接了国外客户订单,我们这个订单,2022.5月份收到外国客户预付款24800美金,当时结完汇是这样做账的:借银行贷预收;然后到7月份的时候收到客户尾款+运费44800美元,我们这个时候才计入了收入,这样对吗?记收入的时候把付给广州的那笔国际运费从收入中冲抵了,付给广州的国内运费是我们计入了费用,作为我们的费用了。这样对吗
老师,你好我们公司是外贸企业,这两天出口的货物,客户要收到货才打款,但到时候实际外币账户收到的款可能会比报关单少个100元美金,这100美金是银行收的手续费,实际入账比报关单上的少了会影响我退税吗
亚马逊平台出口商品,一般贸易,货物价格100美元,报关单也是100美元,但是税费货代帮忙垫付的。现买家收到货会单独把税金打过来,我们除了收到100货款还收20税费,这种情况下20税费实际上我们要给货代的。这种怎么操作比较好
亚马逊平台出口商品,一般贸易,货物价格100美元,报关单也是100美元,但是税费货代帮忙垫付的。现买家收到货会单独把税金打过来,我们除了收到100货款还收20税费,这种情况下20税费实际上我们要给货代的。这种怎么操作比较好
老师你好,收到的出租车打的那种单子,可以抵扣不?抵扣按几个点?
广宣费,营业收入的15%准予扣除,超过的以后扣除,以后扣是什么意思老师,比如2025年广宣费一共10000,收入5000,5000*15%=750,10000-750=9250,9250符合什么条件能在以后税前扣除
个体户定期定额的个税如何申报
材料商进项发票未开给公司,公司可以先开给客户嘛
老师,临时工可以不交社保吗,工资条也不做社保补贴。
老师,25年的预收在年底确认了无票收入,那26年1月份把发票开了,那26年1月份还用上税吗?
老师,外购物品赠送账务处理是怎么样的?
老师,我们是餐饮公司,客人消费想多开点发票,转给我们3800,实际消费是1500,剩余的2300,我要给客人退回去,这个怎么走账
一个商品的规格是6.25 g*8小盒,一小盒里面有一大粒,一大粒里面有很多小粒,请问供应商开票过来的商品规格可以开6.25g*8粒吗
老师,之前付了车辆保费,没有开票,借:预付账款3677.91,贷:银行存款 3677.91,现在开票金额是3377.91,我现在分录怎么做,300车船税差额
出口产品业务免税,退税也是退的产品的增值税,那运费的收入也是免得吗,还是说收取顾客的100美金都算作收入,整体免税
你这是随 同商品一起的,可以作为商品收入处理。 是的
出口退税退的是采购进项的税额,那收取的运费30怎么处理呢,走其他应付款走费用的话,还会出现收的运费与支付费用差额,导致其他应付款有余额,这个余额如何处理呢
你这直接是按你收到总金额,货品和运费计收入, 然后你支付的总成本作为成本,可以抵扣
但是我们报关的话,这30的运费没办法报关,得有其他应收款,到时候走费用吧
你如果不能考虑以总金额 报关,运费,你只能按其他应收款处理 借,其他应收款 贷,银行存款 借,X费用 贷,银行存款
报关金额不是只能是fob产品价吗,这样的话我的30美金收入的运费就没办法处理了
是的,你这如果不 是直接收汇,你另外 收,你这不就只能另外处理了
我们是在电商平台直接收取顾客金额的
你一起向客户收取 的金额作为你销售产品的收入,明白没有
平台上显示分别收取货款多少,运费多少,这样也没关系是吗 都一起入收入,到时候报关报总金额
不影响,你只是按客户给你总金额作为你的收入, 你这报关是按你实际销售的总金额处理。