你好,同学。你这是属于你的差价收入,计收入处理,你这是出口相关的,是可免税的
我们企业外贸出口 ,卖货我们收取了国外顾客100美金,其中70美金是货款,30美金是收取的运费,实际支付给物流20美金,运费30-20=10美金,运费收入10美金算做我们的收入吗 要不要交增值税呢
我是一般纳税人,外贸出口企业,接了国外客户订单,我们这个订单,2022.5月份收到外国客户预付款24800美金,当时结完汇是这样做账的:借银行贷预收;然后到7月份的时候收到客户尾款+运费44800美元,我们这个时候才计入了收入,这样对吗?记收入的时候把付给广州的那笔国际运费从收入中冲抵了,付给广州的国内运费是我们计入了费用,作为我们的费用了。这样对吗
老师,你好我们公司是外贸企业,这两天出口的货物,客户要收到货才打款,但到时候实际外币账户收到的款可能会比报关单少个100元美金,这100美金是银行收的手续费,实际入账比报关单上的少了会影响我退税吗
亚马逊平台出口商品,一般贸易,货物价格100美元,报关单也是100美元,但是税费货代帮忙垫付的。现买家收到货会单独把税金打过来,我们除了收到100货款还收20税费,这种情况下20税费实际上我们要给货代的。这种怎么操作比较好
亚马逊平台出口商品,一般贸易,货物价格100美元,报关单也是100美元,但是税费货代帮忙垫付的。现买家收到货会单独把税金打过来,我们除了收到100货款还收20税费,这种情况下20税费实际上我们要给货代的。这种怎么操作比较好
老师您好注册新的公司步骤
在我小规模期间我采购了这批货物回来我并未在我小规模期间进行销售,也没有按小规模的征收率开具发票的嘛,当时供应商开具了普票给我,我现在成为一般纳税人了可以要求供应商换开成专票给我吗?
我想问一下,酒店给我开出的普票我没报销,公司会查到这个个报销吗?这只有开出方和我知道这个事
生产型加工企业,如果当初没有搞清楚状况人工不容易分清楚,就用的主营业务成本科目,没有用生产成本和库存商品科目,必须改账吗?
填写出口收汇明细表的时候,收汇单上显示的金额,不和报关单上面一样,可能三张银行凭证对应了四五单报关单,那我要怎么填
房屋租赁行业,客户转租金到公户,再从公户转到老板私户应该怎么备注
月工资3万,如何根据税收政策,合理避税
可以做到销售费用-材料费吗这个科目吗
老师客户打的开模费,这个不会退给客户怎么做会计分录合适
我们是一般纳税人做纯贸易出口,小企业会计准则,以cif 形式出口,保运费是不是就是代外国客户支付?我收到的国内发票不能做我们费用?
出口产品业务免税,退税也是退的产品的增值税,那运费的收入也是免得吗,还是说收取顾客的100美金都算作收入,整体免税
你这是随 同商品一起的,可以作为商品收入处理。 是的
出口退税退的是采购进项的税额,那收取的运费30怎么处理呢,走其他应付款走费用的话,还会出现收的运费与支付费用差额,导致其他应付款有余额,这个余额如何处理呢
你这直接是按你收到总金额,货品和运费计收入, 然后你支付的总成本作为成本,可以抵扣
但是我们报关的话,这30的运费没办法报关,得有其他应收款,到时候走费用吧
你如果不能考虑以总金额 报关,运费,你只能按其他应收款处理 借,其他应收款 贷,银行存款 借,X费用 贷,银行存款
报关金额不是只能是fob产品价吗,这样的话我的30美金收入的运费就没办法处理了
是的,你这如果不 是直接收汇,你另外 收,你这不就只能另外处理了
我们是在电商平台直接收取顾客金额的
你一起向客户收取 的金额作为你销售产品的收入,明白没有
平台上显示分别收取货款多少,运费多少,这样也没关系是吗 都一起入收入,到时候报关报总金额
不影响,你只是按客户给你总金额作为你的收入, 你这报关是按你实际销售的总金额处理。