你好,同学。你这是属于你的差价收入,计收入处理,你这是出口相关的,是可免税的
我们企业外贸出口 ,卖货我们收取了国外顾客100美金,其中70美金是货款,30美金是收取的运费,实际支付给物流20美金,运费30-20=10美金,运费收入10美金算做我们的收入吗 要不要交增值税呢
我是一般纳税人,外贸出口企业,接了国外客户订单,我们这个订单,2022.5月份收到外国客户预付款24800美金,当时结完汇是这样做账的:借银行贷预收;然后到7月份的时候收到客户尾款+运费44800美元,我们这个时候才计入了收入,这样对吗?记收入的时候把付给广州的那笔国际运费从收入中冲抵了,付给广州的国内运费是我们计入了费用,作为我们的费用了。这样对吗
老师,你好我们公司是外贸企业,这两天出口的货物,客户要收到货才打款,但到时候实际外币账户收到的款可能会比报关单少个100元美金,这100美金是银行收的手续费,实际入账比报关单上的少了会影响我退税吗
亚马逊平台出口商品,一般贸易,货物价格100美元,报关单也是100美元,但是税费货代帮忙垫付的。现买家收到货会单独把税金打过来,我们除了收到100货款还收20税费,这种情况下20税费实际上我们要给货代的。这种怎么操作比较好
亚马逊平台出口商品,一般贸易,货物价格100美元,报关单也是100美元,但是税费货代帮忙垫付的。现买家收到货会单独把税金打过来,我们除了收到100货款还收20税费,这种情况下20税费实际上我们要给货代的。这种怎么操作比较好
为啥有的小规模既要交企业所得税,又要交个人所得税
老师,25年7月份注册的个体工商户,25年三季度开普通发票不含税销售收入146732.87如何填写增值税及附加税申报表
你好,老师,我们这里过了个劳务公司过来,公司是成了很多年了,但是税务刚登记,那边说公司没有任何账目,这对嘛?没有税务登记也应该有账吧?
涉外申报没收到汇要申报吗?
我司是做工程的,我想知道我公司名下有三个小项目,A,B,C,其中C项目亏损30000,但是B和A项目盈利共计25000,那这样的话项目的利润是分开交税呢还是三个项目合计算利润的
小规模纳税人的企业,填写季度的增值税主表,应征不含税销售额是1877326.74,本期应纳税额56319.80,本期应纳税额减征额37546.54,本期应纳增值税是18773.26。申报季度所得税时,申报A表上有个其他收益,需要把37546.54填到其他收益里吗
现在公司的税务账是我在做,但是有很多历史遗留问题,可以做他的财务负责人吗?
老师我们是一般纳税人公司,没有给员工买社保,让这次申报需要填记入成本还有,实际发放工资金额,这个要怎么填,公司都没有給员工交社保会预警吗
请问老师核定机动车发票票种需要几个工作日呢?
城镇土地使用税怎么申报老师
出口产品业务免税,退税也是退的产品的增值税,那运费的收入也是免得吗,还是说收取顾客的100美金都算作收入,整体免税
你这是随 同商品一起的,可以作为商品收入处理。 是的
出口退税退的是采购进项的税额,那收取的运费30怎么处理呢,走其他应付款走费用的话,还会出现收的运费与支付费用差额,导致其他应付款有余额,这个余额如何处理呢
你这直接是按你收到总金额,货品和运费计收入, 然后你支付的总成本作为成本,可以抵扣
但是我们报关的话,这30的运费没办法报关,得有其他应收款,到时候走费用吧
你如果不能考虑以总金额 报关,运费,你只能按其他应收款处理 借,其他应收款 贷,银行存款 借,X费用 贷,银行存款
报关金额不是只能是fob产品价吗,这样的话我的30美金收入的运费就没办法处理了
是的,你这如果不 是直接收汇,你另外 收,你这不就只能另外处理了
我们是在电商平台直接收取顾客金额的
你一起向客户收取 的金额作为你销售产品的收入,明白没有
平台上显示分别收取货款多少,运费多少,这样也没关系是吗 都一起入收入,到时候报关报总金额
不影响,你只是按客户给你总金额作为你的收入, 你这报关是按你实际销售的总金额处理。