进项可以,账上需要先入账,
老师今年的进项票可以留到明年做成本吗 因为我们家成本今年已经够了
今年公司的成本够用了 12月的设备不计提折旧了 留到明年再计提可以吗?
老师 今年的成本票,明年可以用吗,就是今年的成本我已经够了,然后留一部分我做在明年可以不。
老师,请问我们今年买的产品,今年的账我已经入了成本了,厂家说明年年初给我补发票可以吗
因为去年的销项票今年才开呢,但成本票已经在去年取得了,所以把去年取得的成本票记在今年账里可以吗
老师,收到法人转进来的投资款,除了做这个分录: 借:银行存款 贷:实收资本 还需要做其他分录吗?比如印花税怎么体现呢?
老师,24年收到发票未支付,25年才支付 支付后,装订凭证,是否要在支付凭证后面,再附一次24年收到的发票?
有劳务资质的劳务分包公司接了一个包工包料的活,能干吗,合规吗?
增值税计算方法怎么看是属于简易计税方法?
做会计需要给公司制定财务规章制度吗?
去年漏做了一笔收入,在做汇算年报提交系统提示收入比对异常,核实后发现24年漏做了一笔收入,这种情况应该怎么处理?
我购买了399的课程,怎样入群学习?
度纳税由报主表(2024年版) 您当期申报数据与上年营业收入申报数据差异变化在50%以上,本年营业收 入[3533876.15]、上年营业收入[0],请您核实申报数据是否正确。 您单位本所属期申报增值税收入7202376.15元,如与本项金额存在差异,请 项目 确认申报数据是否准确。 金额 收入3,533,876.15我的增值税申报表收入就是这个数,为什么显示这个 成本:3,251,166.06
小锁老师,没用系统前的找不到了
对方4月份给我开了一张1000(含税)元的发票,我5月份才做4月份的账,4月份还没结账,对方今天把发票冲红了,并开具了负数发票-1000给我们公司,负数发票是5月份才开具过来的,现在我不懂怎么处理。就是说正数1000元发票是4月份的,负数发票是-1000是5月份开具过来的,如何做账务处理
什么意思
成本是啥货物吗?没有销售可以挂库存商品后面需要销售再结转成本
就是今年的必须进今年的成本 待认证 明年再做抵扣吗
为什么我看到了外账就是把今年的进项成本做到明年 也没事
是原材料的进项
你指的主营业务成本吗?发票是19年直接做20年不是货物吗?
那是没有查,权责发生制做账,万一税局查了有风险
是的 我看我们家今年1月的还有去年的原材料做主营业务成本
是之前的会计做的
之前有学员反馈过18.17年费用都直接做19年税局要求纳税调增呢
最好是按发票上时间做比较好
好的 谢谢老师
这个对应看几时做收入对应这个几时结转成本,货物不一样,
20年先挂原材料后续按收入结转成本对应去结转
中间过程我就不写了
什么意思 能解释具体点吗
好的 谢谢
工业企业,你这个不是先做购买原材料11月借原材料,贷应付账款,领用到车间借生产成本, 贷原材料,完工入库借库存商品,贷成产成本,这个销售结转成本 借主营业务成本 ,贷库存商品,你要是说原材料购入时间,和 结转成本时间是可以跨年你中间还需要加工呢,这个加工好了,销售还需要卖出去才可以销售对应结转成本,这个都需要时间,这个过程中是可以跨年,这个是正常的, ,这个对于工业企业是正常的,跨年话,只是你记得这个按发票时间19年的原材料,你记得先入19年账上哈,这个是原材料,对于费用话,你这个必须按发票时间做,还有这个19年费用你后面20年可以取得发票,想19年税前扣除,也记得先去计提 19年账上
这个是不是可以留明年看你们货物这个是几时销售,今年对应还是今年结转比较好,你不结转要是对应收入对应做成本没有做到时候你账上库存就大了,后面年度你金额大话和别的结转到一起税局会怀疑的,