同学您好, 您具体是什么情况
运输公司开专票百分之九,这个有没有和税局商量的余地,我们是小规模的需要圆票
我们是客运公司,小规模纳税人,之前购买车辆,对方给我们开的专票,金额有三百万左右,需要怎么处理,现在认证抵扣没有期限了,还有滞留票的问题吗?
您好,我想问问,我们是运输公司的小规模纳税人,电子税务局里没有看到核定印花税这个税种,开了票需要申报运输合同印花税吗
我们有家一般纳税人公司,平时很少开票,有油和气的专票进来,还有2家小规模公司,分别是运输和商贸公司,主要是提供运输服务和卖建筑材料,怎么做税务规划?
老师,我们要开100万13个点的专票,有3个点的专票不要钱,付6个点的税点运输票税率是百分之9,这样开亏吗?成本需要多少呢
老师,如果别人代开发票过来我们单位,给他们申报不愿意预交个人所得税怎么办?
老师,银行自己给开通了个理财功能,划扣了一块钱,备注购买理财产品,这怎么做账哈,做费用可以吗?还是短期投资,目前还不知道这个钱会不会退,金额小,就1元钱。
老师,固定资产23年的时候账务错误,一次性扣除全部费用了,请问23年汇算清缴固定资产是不是要做调减,往后每年再进行调增?总感觉哪里不对
你好老师,向供应商付款扣取的手续费分录怎么写?
老师,我们是一般纳税人,开的发票红冲了,红冲的进项税的科目是什么,例如:销售金额260100,销售时:借:银行存款260100,贷:主营业务收入238623.85,应交税费-应交增值税-销项税:21476.15。红冲的分录怎么写
老师,我们是一般纳税人,开的发票红冲了,红冲的进项税的科目是什么,例如:销售金额260100,销售时:借:银行存款260100,贷:主营业务收入238623.85,应交税费-应交增值税-销项税:21476.15。红冲的分录怎么写
老师,收到与资产有关的政府补助,这里还分未来的或以前的么。
老师,我们是商贸公司,从农户手里收的水果,开的免税普票98700元,我们一般纳税人,这个抵扣多少进项税额是多少,库存商品金额是多少,分录怎么做
老师,我们是商贸公司,从农户手里收的水果,开的免税普票票面金额98700元,我们一般纳税人,这个抵扣多少进项税,借:库存商品的金额是98700还是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才开展业务,当年实际产生税金45万,12月税金在23年1月缴纳,23年填报工商年报时缴纳税金错误的填了22年1-12月实际缴纳的税金,23年的报告里填写的税金是当年度产生的税金,所以22年12月税金就漏填了,实际就是22年少统计了一个月税款,少了12万多,填报了32万的税额,25年发现了就在信用系统里做了修正,系统没有任何提示直接修改了提交了,会让企业变成异常吗
就是我们小规模纳税人,有一笔业务临时租车,产生运费,对方要求提供专票,这个税率百分之九,我想问问有没有减免政策啥的,税率太高了,承受不了
您是小规模纳税人,是出不来9%的税率的发票的
但是对方要求提供,这个怎么办
同学您好, 一般纳税人9,小规模只能3