你好,你可以录入应收账款借方余额,金额负数就是了

应收账款余额在贷方,初始数据怎么录入啊,只有本年累计贷方,本年累计贷方,期初余额,方向表示借贷,是录入负数吗
老师,用友T3,记账软件 建账,年初余额,累计借方,累计贷方,期初余额 10月建账,期初余额是9月末的数据,如果期初余额在贷方,累计发生额也在贷方,比如应付账款,那么输入累计发生贷方和期初数据后,怎么没有年初数据呢
会计账套连续,从9月份开始接手, 科目余额表有 比如现金的科目余额表期初余额借方有数字 本期发生额借方 贷方 都有数字 本年累计发生额借方贷方都有数字 期末余额借方也有数字 快账软件只有 借方本年累计 贷方本年累计 年初余额 这个怎么填呢
为什么这里是年初余额➕借方本年累计➖贷方本年累计期初余额,期初余额不是应该为负数,应该在贷方吧?
老师,年中建账时,本年累计数借贷有差额。 我看大家都说如果期末无余额的科目不用录入本年累计数借贷方,可是比如,应收账款年初借方300,本年累计贷方300,期末无余额。这种不用录入吗?不录入本年累计那不本年累计就不相等了?
请问,生产企业申报完出口退税,税务局也审批完,汇总表有免抵额后,账务处理为:借:应交税费-出口抵减内销应纳税额 贷:应交税费-出口退税,然后还需要怎么处理,年末结转税金这俩科目账户冲平,那从哪能体现免抵税额抵减了内销的进项税呢,增值税主表上需要做在哪吗,报表里又怎么能看出来呢
老师,应收账款余额在贷方怎么清理,多年一直挂在上面
老师,像这样的专票金额开错了,做调整分录,调过来,那对方抵税,也抵错了咋办?
老师,这是小规模纳税人第二季度所得税的申报表,框红的营业收入本年累计指的是25年1-6月的数字?
老板开进来不少票让入账,找别人开的也有,都拿来公司报了,需要附付款截图吗,有必要吗
老师,现在小规模纳税人的增值税税收政策是怎样的?小规模纳税人按多少个点来交增值税?
老师,小规模纳税人销售商品,采购的分录怎么做?主要是增值税这一块我不知道怎么弄
老师,我公司是小规模纳税人,我公司25年的账是代理记账公司做的,做的比较乱,我不打算用代理记账做的账,我打算自己从头做,但是在12月底前出不来数据,所以现在我把收入弄对,保证增值税是对的,其他的数据就先代理记账会计按她的数据申报第四季度的税费,我可以在企业所得税汇算清缴时把正确的数据填进去,这样的话,我自己做的25年的报表跟企业所得税汇算清缴的数据是一致的,但是我的报表和25年代理记账做的申报税费填的的每个季度的报表不一样,这样没关系吧?
怎么区分纯劳务分包 和工程服务
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老师,请问初始数据和科目余额表是一样的,为什么试算平衡的金额就不对呢
你好,你是指试算平衡的金额跟哪里相比较不对了呢
科目余额表啊!我建账是根据科目余额表录入的数据,这个本年累计数是对的,就是期初余额不对
你好,你录入期初数的时候,有录入正确的余额吗?
是的,数据我已经核对了很多遍了
你好,你能把把你期初数是如何录入的,金额是多少提供一下吗?
老师这个左边是我录入系统的数据,右边是我的初始数据,金额是一样的,不知道为什么试算金额不一样
你好,你录入应收账款期初数的时候是录入在借方负数吗?
是的,上面截图的左边数据是我录入系统的金额,应收账款期末余额在贷方,我是录入负数的,-1338138.44
你好,那这样录入的没有问题啊 录入的数据没有问题,但是试算平衡的金额就不对,这个就需要咨询软件开发单位是什么原因导致的了
好吧!老师还有就是这个固定资产的初始数据录入,我在固定资产模块录入了,但是在这个科目初始上面体现不出来,这个是什么情况
你好,在固定资产模块录入了,但是在这个科目初始上面体现不出来,那可能是软件有故障