你好,你可以录入应收账款借方余额,金额负数就是了

老师咨询一下 ,保安公司购买保安服装取得专票,该怎么入账
老师,之前手续费发票也没拿来,现在拿来,但是之前已经做财务费用手续费了,现在怎么做?
老师,还是之前问过的问题,我们公司和对方公司就电车充电桩这个项目是合作关系,签订了合同,合同约定针对这个项目的盈利是两家公司根据比例进行清分,真现在我们两家公司需要清分这部分盈利,账户设在我们公司,就需要我们公司把钱转到对方公司,上次老师说可以让对方给我们开设备租赁的发票(因为我们提供场地,对方公司提供设备),但是我们和对方公司沟通,对方公司不给我们开发票,要求我们按照合同确定就合作的这个项目盈利的部分按比例进行清分,老师我们现在给他们转这笔钱应该怎么转合适,做账的时候应该怎么做账?原始凭据又应该是哪些呢?
请问老师,年底有需要调增的科目,要计提吗
老师,一般纳税人,是加油站,这个增值税税率是多少?企业所得税税率是多少?分红怎么交税?个人所得税怎么交?然后借款利息怎么分红怎么交税呢?
我想咨询,应收账款或者应付账款有余额,金额在1000左右,收不回来或者付不出去,这种情况结转到营业外,是否需要写说明,如果写说明,该怎么写,
老师您好,我是一般纳税人监理公司,我们公司一直有外面的人挂证,然后我们给他们挂证费,一年2万,平摊下来一个月1666.7元,付款的时候做借其他应收款-xx,贷银行存款,然后因为对方一直没有开成本票,所以就平摊每个月做工资表报个税,然后工资是借劳务成本——工资,贷方是其他应收款——xx.现在这个人跟我们合作到期了,但是账上还有他的余额就是其他应收款贷方有个100多的余额,老师我这个应该怎么调整平合适
咨询一下,工地,蔬菜发票有一张29851元,入账有什么标准吗?谁有过类似得情况说明能借鉴一下
老师,分红可以一部分股东分,一部分股东不分吗
骑缝章在什么情况下用有多少种
老师,请问初始数据和科目余额表是一样的,为什么试算平衡的金额就不对呢
你好,你是指试算平衡的金额跟哪里相比较不对了呢
科目余额表啊!我建账是根据科目余额表录入的数据,这个本年累计数是对的,就是期初余额不对
你好,你录入期初数的时候,有录入正确的余额吗?
是的,数据我已经核对了很多遍了
你好,你能把把你期初数是如何录入的,金额是多少提供一下吗?
老师这个左边是我录入系统的数据,右边是我的初始数据,金额是一样的,不知道为什么试算金额不一样
你好,你录入应收账款期初数的时候是录入在借方负数吗?
是的,上面截图的左边数据是我录入系统的金额,应收账款期末余额在贷方,我是录入负数的,-1338138.44
你好,那这样录入的没有问题啊 录入的数据没有问题,但是试算平衡的金额就不对,这个就需要咨询软件开发单位是什么原因导致的了
好吧!老师还有就是这个固定资产的初始数据录入,我在固定资产模块录入了,但是在这个科目初始上面体现不出来,这个是什么情况
你好,在固定资产模块录入了,但是在这个科目初始上面体现不出来,那可能是软件有故障