你好,你招待客户做到业务招待费,出差做到差旅费
老师,我们是房地产开发公司,请问一下现在有好几笔款项都是拆迁户来交到公司的(注明:这些款项都是公司给这些拆迁户的优惠价格,95平方以下的按3300元,95—100平方以内按3960元,100平方以上按房产开发后销售的市价来补差额,老板说先让这些拆迁户将款项交到公司)请问一下这怎么写内账分录?
老师,我们是房地产开发公司,请问一下现在有好几笔款项都是拆迁户来交到公司的(注明:这些款项都是公司给这些拆迁户的优惠价格,95平方以下的按3300元,95—100平方以内按3960元,100平方以上按房产开发后销售的市价来补差额,老板说先让这些拆迁户将款项交到公司)而且现在筹建期,相当于先收钱了。请问一下怎么写内账分录?
老师好,我们是房地产开发公司,请问一下公司现在筹建期,老板用拆迁户交来的预收款项用来招待客户和出差费用之类的,现在要做账,怎么抵销处理?
老师好,我们是房地产开发公司,请问一下公司现在筹建期,老板用拆迁户交来的预收款项用来招待客户和出差费用之类的,现在要做账,怎么抵销处理?
老师,我们是房地产开发公司,现在筹建期,才准备挖地,请问一下现在有好几笔款项都是拆迁户来交到公司的(注明:这些款项都是公司给这些拆迁户的优惠价格,95平方以下的按3300元,95—100平方以内按3960元,100平方以上按房产开发后销售的市价来补差额,老板说先让这些拆迁户将款项交到公司),请问一下这怎么写内账分录?
可这些贷方属于其他应付款吗?
你好,如果没有付款是处理为其他应付款贷方
请问一下非金融之间的借款及利息是多少利率计算?
你好,这个是你双方协商结果,只是税法规定你的利息如果超过同期同类贷款利息的部分不能税前扣除