你好 借应付帐款 贷固定资产100 折旧需要调整
2018年购买的固定资产挂账了,发票开了,钱没付,固定资产也是2019年付完款才安装的,2019年入固定资产 2018年做的分录 借:事业支出—办公费26000 贷:其他应付款26000 然后这笔钱去年结余了,今天拨下来以后 借:其他应付款26000 贷:财政应返还额度—直接支付26000 然后涉及到固定资产 现在借: 固定资产26000 贷方应该是什么科目
比如说,购固定资产去年记的是借固定资产1100,贷应付账款1100.今年发现记错了,应该是借固定资产1000,贷应付账款1000.现在怎么改正呢
老师你好,请问下1、18年购进的固定资产因为质量问题退回,记借:固定资产清理 借:累计折旧 贷:固定资产原值,记借:营业外支出 贷:固定资产清理。2、又重新买了一台,但是原固定资产销售方先开了张红字发票给我们,记借:固定资产(红字) 借:应交税费-进项转出(红字) 贷:应付账款(红字)。3、收到新的固定资产发票,记借:固定资产 借:应交税费-进项税额 贷:应付账款。现在的问题是退回的固定资产原值重复记账,导致年末原值不符,怎么调整。
事业单位的账,去年记账借固定资产贷累计盈余借费用贷银行存款记账记错了,应该是借固定资产贷银行存款,今年怎么做更正?今年可以调整成费用和累计盈余对冲吗?
事业单位的账,去年新购入的固定资产记账借固定资产贷累计盈余借费用贷银行存款记账记错了,应该是借固定资产贷银行存款,今年怎么做更正?今年可以调整成费用和累计盈余对冲吗?
发出商品的科目如何运用,中级教材里有这节是吧。我刚才没找到
老板娘想报销9月费用,大概9000,但老板娘不是公司员工,没有做工资表,想揍我的账报销,会计,直接公户转我账户,转账不成功,退回,怎么回事
老师,8月的工资,9月发放,10月申报个税是申报8月的工资么?
老师,我们企业从来都没有申报过工会经费,这个月税务系统直接弹出一张通用申报工会经费申报表需要填,填报起止时间是7月到9月,这种情况我应该怎样填呢?就按照上面提示的月份,只报这个季度的?
你好,我们应付职工薪酬科目下有二级科目,劳务派遣人员工资,需要填写至计入成本的职工薪酬吗
如果提前付给员工3万,个税能分摊每月5000申报吗?是不是不可以了
老师,第三季度企业所得税纳税申报表改了,已计入成本费用的职工薪酬,包括劳务派遣的工资吗?我们的会计把劳务费也通过应付职工薪酬科目了,在填表时用不用把劳务费的金额减掉呢
老师好,酒吧行业现有的税务优惠政策有哪些?谢谢!
@苏晓燕老师!!那这种情况按你们老师的经验要怎么处理呢?
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,技术合同还需要申报吗
折旧怎么调整呢
你好 之前是怎么算的
借费用代累计折旧
不是 金额 主要看金额的
多记了1000块钱
摘要怎么写合适呢
不能吧 你的资产一共多了100 这就不能多那些的 你现在用(1100-残值)/12/年限*已折旧月份-(1000-残值)/12/年限*已折旧月份 这个金额红冲借累计折旧借管理费用负数
摘要怎么写合适呢
红冲多计提的折旧