您好,这是进项税额,进项税额在增值税的计算中是可以作为销项税的抵扣项来交的,销项税额的发生额在贷方,那进项税额的发生额自然就在借方
请问老师,为什么财务费用—现金折扣在借方?给对方打了折,自己的钱不是少了吗?为什么还在借方,借方不是表示增加吗?
老师,(2)外埠存款购买货物,为什么应交税费在借方,不是借方表示增加吗
老师我想问一下 用银行汇票购买了原材料,原材料在借方表示增加、但需要支付增值税、是站在税费的科目角度表示增加,所有增值税是划分为费用类-借+贷-、所有才在借方表示增加的。不知道我这样理解的是正确的嘛?老师
老师,四月份给客户开的发票,现在还可以作废吗?
老师,账面上其他应付款-法人和其他应收款-法人可以对冲吗?
这道题中的营业外支出0.352怎么计算出来的啊?
公司采购一台机器人6.8万作为项目备用机,这个 进项可以正常抵扣的了?机器在自己公司入账固定资产?每月折旧?
比如我A产品进价600,B产品进价400,然后AB两样组合一起卖售价为4000,开票时,AB两样产品各自占的金额是多少呀
25题问的是应计提的存货叠加准备,为啥不是D而是-2呢?@朴老师
有几个问题老师,我们是小规模企业,1.去年个人给我们公户打款,今年五月让我们给他开发票,发给我一个公司的的开票信息,能开吗?2.我们做赛事课程服务的,开票类目开现代服务*赛事服务可以吗?,3.还有我们老板说让我们部分没开的预收款做无票收入了怎么做呢?会计分录怎么做?
一般纳税人上个月开票发现问题,这个月要红冲,影响5月报税吗?
收到的农产品免税发票,应该怎么做账?
老师您好固定资产原值480万21年1月购入、算月折旧额和年折旧额怎么算呢