你好! 不可以的,需要确认收入的 然后再结转成本

老师你好我购买一批货500元,卖3000元。税率都是3%分录购买时:借:库存商品485.44应交税费增值税进项14.56贷:银行存款500 卖出时:借:银行存款3000贷:库存商品2912.63销项税87.37这样对么
请问 卖出去库存商品取得了银行存款可不可以这样写? 借:银行存款 贷:库存商品 应交税费-销项税
老师请教一下,采购商品入库存,借方写库存商品。销售商品出去了,却没有反映库存减少呢? 借方:银行存款,贷方:主营业务收入 应交税费
卖出时 借银行存款 贷销售费用 借销售费用 贷库存商品 应交税费 增值税 (销项税额) 一样吗?
比如我买了一堆商品 借:库存商品 应交税费-进项税 贷:银行存款 那么我卖出去了 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费-销项税 对吗?
退纸率,折扣率怎么计算
老师,我们公司的钱,有四个账户,花的钱,有直接公户付的,有提现到实际控制人的卡里的,然后再往外出钱的,这些费用报销单,应该是由谁签字,比较合适,是资金日报表,内账,每次都是法人的老公合理吗?正规的应该由谁去签字呢?
内账就是这个月收到多少就是收入 付出多少就是支出 收入减去支出就是利润这个思路对吗
老师,生产成本月末可以有余额吗
老师:公司没有成立之前,就花了很多钱,有软件开发的人员工资,项目策划服务费,硬件产品设计服务费,老板的北京工作居住证挂靠的服务费……都没有发票,可以记做管理费用-开办费吗?如果不能,应该怎么记账呢?
您好老师,小规模纳税人12月份收到钱没开发票的收入和成本是需要在12月份入暂估收入和成本吗
跨境电商公司 收入500 平台费用300 成本从第三方平台付 收入分别怎么做
老师,请问比如我是物流有限公司一般纳税人法人,但是和我合作的下家有小规模,他们需要1个点的普票,我能不能再注册一家货运代理服务部?法人用我的可以吗吗?还是用我家人的合适?
您好,2026年生活服务行业有进项加计扣除政策吗?该政策好像23年底就截止了吧?
我的工资是9000我能买10000的公积金吗?
借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费-销项税 对不
是的,你的理解很对 然后再做分录 借主营业务成本 贷库存商品
老师 借:银行存款 200 贷:主营业务收入150 应交税费-销项税 50 就这样带上数也是对的吧?
借银行存款200 贷主营业务收入200/1.13 应交税费…应交增值税(销项税额)200/1.13*13%
昂,老师,主营业务收入增加记在贷方对吧?
是的,你的理解很对
应交税费销项税也是增加了,记在贷方对吧?
是的,你的理解很对
老师,收入增多了是我的吧?
是的,你的理解很对
应交税费也是我应该交出去的吧?
是的,是应交的增值税。
老师,为什么银行存款是主营业务收入+应交税费呢?销项税我要交给别人的,为什么要加上他呢?
卖方先把钱收上来,然后再纳税。
销项税问谁先收上来?
买货的人,需要支付的。
老师,再就是固定资产的清理你懂不?
你好!可以的 可以问的