你是卖出商品吗,卖出要确认收入的
老师你好我购买一批货500元,卖3000元。税率都是3%分录购买时:借:库存商品485.44应交税费增值税进项14.56贷:银行存款500 卖出时:借:银行存款3000贷:库存商品2912.63销项税87.37这样对么
外购礼品用于招待,一定要:先借 库存商品 贷 银行存款 ;然后 借 销售费用-招待费 贷 库存商品,吗?是否可以直接:借 销售费用-招待费 贷 银行存款?
卖出时 借银行存款 贷销售费用 借销售费用 贷库存商品 应交税费 增值税 (销项税额) 一样吗?
老师加油站促销纸巾,精讲时,借销售费用贷库存商品,我提问时老师回答我,借:销售费用,贷库存商品贷应交税金-应交增值税销项,到底哪个是正确
老师你好,为啥销售商品要用到主营业收入呢?我们这样子不可以吗?借:银行存款 贷:库存商品 贷:应交税费-应交增值税-销项税额
老师,在资产负债表日后调整涵盖期间这节,调整事项诉讼判决下达,之前计提了借营业外支出贷预计负债,后来判决下达后又把预计负债转到了其他应付款里,然后支付对方企业了,考虑当期所得税时,(题目也说了预计负债实际发生时可以扣除),我的疑问是预计负债已经转到其他应付款了,不存在了吧,考虑当期所得税时为什么还要考虑呢,麻烦老师解答一下
老师,19年收入6000,,20年收入9000,求增长率是➗6000还是➗9000,为啥
2014年总公司无偿划拔一块土地给我公司,因一直不知价值,会计没有入账,2025年经评估公司评估知道土地价值,但寿命不清楚,问本公司是否对土地作分摊,以及从什么时候分摊?
老师,2023年收到的政府补贴入账到营业外收入企业所得税申报表把这笔计入营业外收入,税务局说看不来我们政府补助的 金额 计入了收入项 我们报 申报表时 明细项未填写 只在营业外收入 填写了 总金额 税务局让我们改 这种情况我们怎么改
一般纳税人砂石简易征税,超500万还可以享受3%简易征税吗
老师,如果公司租了地,好像说是为了融资,又转租出去,这种要怎么核算?
老师,自产砂石,超过500万销售额,一般纳税人还可以简易征收3%开出去发票吗?我们是自己买的矿山,机械设备工人等自己生产出来砂石
为什么调400不是200不太懂
老师,请问达到什么标准才会需要申报个税?
老师,请问每个月如何申报个人所得税?
样品出口 开进项发票 报关 不收汇 和样品出口 不开票 不报关 收汇 财务处理 分录分别应该怎么做 ?
不收费,就是视同销售确认销售费用 收费是要确认收入的
视同内销卖出时 借银行存款 贷销售费用 借销售费用 贷库存商品 应交税费 增值税 (销项税额) 这个分录对吗?
这是不收汇的分录,借销售费用 贷库存商品 应交税费 增值税 (销项税额
收汇分录这个对吗? 卖出时收到200 借:银行存款200 贷:主营业务收入200 (这里要应交税费–增值税吗?) 结转 借:主营业务成本100 贷:库存商品100 这个分录对吗?
是的,你的理解是对的
这个分录对吗?这里的应交税费是销项吗?后来收钱这个怎么不是入主营业务收入而是销售费用呢?
收钱了,没有报关,可以冲减费用的
出售样品需要走主营业务收入吗?还是走销售费用 有什么不同
免税的不收汇可以冲减销售费用,而不免税收汇要走主营业务收入呢?
报关收汇的计入收入 其他的冲减费用
未报关 但收汇呢? 收到一件免费样品 未开票 入库做的 借库存商品 贷营业外收入 现在这个样品以快递形式出口销售了收汇20USD外管局计入未纳入海关统计的收入 这个应该视同内销吗?未报关这个可以冲费用吗?申报表计入未开票销售额吗?
是的,可以视同内销,冲减费用的
不需要入主营业务收入了 那我申报表填写需要填不开票销售额吗?
要的,要视同销售,填列不开票收入
好的老师 还有一种情况比如购进样品有进项发票出口报关 不收汇样品 是不是要做进项转出 这个转出的进项税额是入主营业务成本 还是入销售费用呢
你样品费用是计入销售费用的,进项税转出也是计入销售费用的
我就搞不清楚样品是入主营业务成本还是应该直接入费用冲减
是可以冲减费用的哦