你是卖出商品吗,卖出要确认收入的

老师你好我购买一批货500元,卖3000元。税率都是3%分录购买时:借:库存商品485.44应交税费增值税进项14.56贷:银行存款500 卖出时:借:银行存款3000贷:库存商品2912.63销项税87.37这样对么
外购礼品用于招待,一定要:先借 库存商品 贷 银行存款 ;然后 借 销售费用-招待费 贷 库存商品,吗?是否可以直接:借 销售费用-招待费 贷 银行存款?
卖出时 借银行存款 贷销售费用 借销售费用 贷库存商品 应交税费 增值税 (销项税额) 一样吗?
老师加油站促销纸巾,精讲时,借销售费用贷库存商品,我提问时老师回答我,借:销售费用,贷库存商品贷应交税金-应交增值税销项,到底哪个是正确
老师你好,为啥销售商品要用到主营业收入呢?我们这样子不可以吗?借:银行存款 贷:库存商品 贷:应交税费-应交增值税-销项税额
您好,老师,请问有个员工工资,1月份的工资一部分当月发放,一部分2月份发放,请问申报个税可以分开申报吗?谢谢
老师您好,请问核算银行年化利率,利息除本金,,,这个利息需要换算不含税吗?
老师 我想问下这26年前面几个月零报 后面是不是可以一次补上来几个月的工资报上去
老师 请问下暂估 含税的话 税费一起暂估吗
郭老师,在隔壁跨地级市做了一个结构加固的服务,这个要做跨区域涉税事项报告吗,没出省
为境外提供的钣金加工,免税吗
老师,滴滴出行开具的客运服务发票是不是不能抵扣了
老师,公司法人手机收不到验证码,法人又在外地,可以不通过法人手机号,进行添加办税员吗?
老师,按期纳税起征点2万到10万,是指个体工商户还是个人的按期呢
老师,职工在个税的专项附加扣除里填了两个子女的信息,为什么只能扣2000元?
样品出口 开进项发票 报关 不收汇 和样品出口 不开票 不报关 收汇 财务处理 分录分别应该怎么做 ?
不收费,就是视同销售确认销售费用 收费是要确认收入的
视同内销卖出时 借银行存款 贷销售费用 借销售费用 贷库存商品 应交税费 增值税 (销项税额) 这个分录对吗?
这是不收汇的分录,借销售费用 贷库存商品 应交税费 增值税 (销项税额
收汇分录这个对吗? 卖出时收到200 借:银行存款200 贷:主营业务收入200 (这里要应交税费–增值税吗?) 结转 借:主营业务成本100 贷:库存商品100 这个分录对吗?
是的,你的理解是对的
这个分录对吗?这里的应交税费是销项吗?后来收钱这个怎么不是入主营业务收入而是销售费用呢?
收钱了,没有报关,可以冲减费用的
出售样品需要走主营业务收入吗?还是走销售费用 有什么不同
免税的不收汇可以冲减销售费用,而不免税收汇要走主营业务收入呢?
报关收汇的计入收入 其他的冲减费用
未报关 但收汇呢? 收到一件免费样品 未开票 入库做的 借库存商品 贷营业外收入 现在这个样品以快递形式出口销售了收汇20USD外管局计入未纳入海关统计的收入 这个应该视同内销吗?未报关这个可以冲费用吗?申报表计入未开票销售额吗?
是的,可以视同内销,冲减费用的
不需要入主营业务收入了 那我申报表填写需要填不开票销售额吗?
要的,要视同销售,填列不开票收入
好的老师 还有一种情况比如购进样品有进项发票出口报关 不收汇样品 是不是要做进项转出 这个转出的进项税额是入主营业务成本 还是入销售费用呢
你样品费用是计入销售费用的,进项税转出也是计入销售费用的
我就搞不清楚样品是入主营业务成本还是应该直接入费用冲减
是可以冲减费用的哦