你好 借:固定资产清理 累计折旧 固定资产减值准备 贷:固定资产 销售变价: 借:银行存款 贷:固定资产清理 应交税费一 应交增值税(销项税额) 结转固定资产清埋: 清理盈余 借:固定资产清理 贷:营业外收入 清理亏 借: 营业外支 出 贷:固定资产清理

老师您好,我在做车辆报废的时候,固定资产已经按照账面价值转入固定资产清理,保险公司给我开了两张发票一张正数的318.57,一张红字发票-791,差额退到我公司账户上472.43,里面的进项税什么的应该怎么处理做账呢?
您好老师,我公司是从事十几年货物运输服务公司,主要收取挂靠车辆管理费,以前车辆挂靠虽说机动车发票开具的是我公司,但是以前会计没有把机动车入到我公司固定资产,现在挂靠车辆要处置需要我公司开处置发票,并拿出了当时购买车辆的发票10万元,让我公司开2万的处置发票,那账务该如何处理,我公司才能开具处置发票
老师,您好,我们公司有几辆车,几乎到报废的状态了,一直没有开过,现在领导说要当废铁卖掉,我应该怎么做固定资产处置呢?
老师,您好,我们是物流公司,公司有一辆车已经转让两年了,但是账务上一直没处理,还在计提折旧,还有两辆车已经报废了也没有处理,请问我现在应该怎么处理?车子卖掉是老板处理的,直接给的现金,也没签合同
老师,我才来一家工业制造业企业,因为年终要盘点车间固定资产,存货这些。12月底,我去工厂的车间里面盘了一次生产机器设备。盘点过程中,发现有几个情况,1是有的机器暂时没用,闲置了,后面生产需要,才会继续使用。2是有的机器应该是坏了的,报废了好久,没用了,但是没做任何处置,依然摆放在车间的各个角落。3盘点的有的资产,包括已经报废好久了的资产,在账面并未找到对应的资产。我的问题是:1,闲置了的资产,是否还需要继续计提折旧?2,报废了资产,没做处置的,账上也没有对应的这些报废的资产,那需要在账上作盘盈处理吗?在账面补做这些报废好久的固定资产吗?还是,账面没有的话,就不用管了?但是后期报废的资产要是被处置的话,账上又没有对应的资产,账也没法做吧?
老师,公司一直没有经营场所的租赁发票,但是税务局核定,每季都交36元的房产税。这个36元是按从价计的吗?
快递公司,总部给派的件让往下派,会给我们结算派费,我们再找也业务员往下派发结劳务费,可以开差额征税发票么,我们公司就相当于中间赚个差价
请问下:乡政府给企业打了一笔款,未确定款项性质以及暂未确定拨付文件,会计上如何账务处理?税务上需要缴纳企业所得税吗?也就是说次年需要纳税调增吗?
个体户申报含税收入是25万元,那下账上库存是多少
老师,现查账发现23年5月和6月有计提了几家公司的应付售后维修劳务费,但由于售后维修有应收也有应付,23年年底直接在一excel表里面互冲,余额再支付给他们,但23年5月和6月计提的应付账款并没有冲账,那请问这两笔应付账款该怎么调?
老师,十月份申报个税的时候忘记扣除10月份社保补缴的个人部分了,现在才发现可以10月份正常做账在12月份申报个税的时候扣除这部分吗
公司招待费高 烟酒茶叶 餐费需要怎么入账做会计分录啊
审计时用序时账匹配对应的对方科目起到什么作用
老师,不上社保员工的个税=(工资-基本扣除费用-专项附加扣除)*税率,对吧?
老师好 办公费用做凭证 借:管理费用-办公费 贷:银行存款或库存现金 是这样的吗 还是也可以做成如下 借:管理费用-办公费 贷:其他应付款 谢谢
老师,这个应交税金销项税能不能用留抵税额抵扣?
你好 可以 能用留抵税额抵扣
好,谢谢老师
你好同学: 不客气,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。不清楚的还可以继续 追问!!