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老师好,我们公司是小规模建筑行业,由于9月材料发票,以及费用发票没有拿到手,因为要做账报税,我暂估一笔费用,借:管理费用~暂估 85000 贷:其他应付账款~ 法人 85000 现在10月老板给我拿来发票75000元,差10000元发票,我现在做10月份账可以冲暂估的费用吗?

2020-11-23 15:23
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-11-23 15:28

可以的,这个是可以的

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快账用户5530 追问 2020-11-23 15:31

直到把85000元暂估费用冲完吗?

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齐红老师 解答 2020-11-23 15:34

需要看你们后面是不是还有发票,还有那只冲掉75000 还有先挂着

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可以的,这个是可以的
2020-11-23
你好,可以的,红冲的时候借其他应付款,借管理费用负数
2022-10-04
你当时应付账款暂估录入了期初余额吗?如果是的话可以。
2023-08-08
同学,你好。之前少冲回了,则编制一个调整分录,继续冲回这余额就可以了。 若涉及跨年已结账,则走一下以前年度损益科目
2021-01-16
同学,您好,尽理把票补上会好点,但是这个金额不大,倒也没太大关系。
2021-11-10
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